?借庫存現(xiàn)金貸,其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 第二個可以

老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)往月有分錄錯了 原:借:銷售費用-其他 庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 我這樣更正可以嗎? 摘要:訂正XX月XX日X號憑證,科目錯了 借:其他應(yīng)付款(紅字) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,我之前做的借銷售費用貸銀行存款現(xiàn)在改成借銷售費用貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎?會不會有稅務(wù)問題
小企業(yè)會計準則,2019年的一筆賬務(wù),現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫?
老師,假如從對公賬戶轉(zhuǎn)出到股東身上的賬,用來付供應(yīng)商的款,怎樣做憑證呢?是借款給股東。借:其他應(yīng)付款-張43500 貸銀行存款43500 付給供應(yīng)商:借:庫存現(xiàn)金43500 貸其他應(yīng)付款-張43500 借:應(yīng)付賬款43500 貸庫存現(xiàn)金這樣做嗎?還有銷售的款,借:其他應(yīng)付款-張250000 貸銀行存款250000 付給銷售:借:庫存現(xiàn)金250000貸其他應(yīng)付款-張250000 借:其他應(yīng)付款-孫250000 貸庫存現(xiàn)金250000
老師,開進的運費發(fā)票未付款誤錯為現(xiàn)金付款,借:營業(yè)費用 貸:現(xiàn)金 ;目前已銀行賬戶付款,調(diào)整的分錄怎么做?正確應(yīng)該是,借營業(yè)費用 貸:其他應(yīng)付款,付款時在其他應(yīng)付款 銀行存款
瀝青混凝土加工費,開發(fā)票開什么項目合適?
老師,經(jīng)過社保或者公積金的繳費基數(shù)重新調(diào)整,有增減補退的情況,增、減,怎么做賬務(wù)處理?
咱們這個APp有電腦版嗎
小規(guī)模開這個5%稅率的不動產(chǎn)租賃發(fā)票,如何報稅?開普票專票都是可以享受30萬以下免稅的嗎?
老師,電腦賬最后做結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是把科目余額表打印出來,根據(jù)科目余額表做
單位交社保公積金,怎么做賬,工資發(fā)放時怎么做賬
您好,余額是系統(tǒng)根據(jù)往年申報自動帶出的,若 2017 和 2018 年虧損之和大于 2022 年前盈利卻顯示可彌補額為 0,可能是因虧損超期(一般企業(yè) 5 年,高新等 10 年)或系統(tǒng)抓取數(shù)據(jù)有誤,需核對企業(yè)類型和彌補年限,有問題就手動調(diào)整?老師是不是要更正年報?
請問老師,根據(jù)這幾個提示該怎么寫報告,麻煩老師給詳細寫一下
老師好,我下個月月初要注銷一家公司,我的應(yīng)付,應(yīng)收還有數(shù)據(jù),能注銷嗎
建筑企業(yè),聽說增值稅稅負達到4-6%,具體減掉2%的預(yù)交都怎么計算的?