 
                            1. 計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí) 借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得) 2. 確認(rèn)需從個(gè)人賬戶(hù)代付時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)貸:其他應(yīng)付款 —— 老板(或個(gè)人賬戶(hù)名稱(chēng)) 3. 實(shí)際從個(gè)人賬戶(hù)繳納后 借:其他應(yīng)付款 —— 老板(或個(gè)人賬戶(hù)名稱(chēng))貸:銀行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)工商戶(hù),經(jīng)營(yíng)所得稅核定繳納了,做賬的時(shí)候,最后是不是在利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用這欄體現(xiàn)呢?
劉老師,請(qǐng)問(wèn),個(gè)體工商戶(hù)所得稅征的是什么?是和企業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的利潤(rùn)么?為什么代員工負(fù)擔(dān)的稅款不能在計(jì)算個(gè)體戶(hù)應(yīng)納稅所得額的時(shí)候扣除?代繳的意思不是和個(gè)體戶(hù)沒(méi)關(guān)系么?如果不扣除,放在應(yīng)納稅所得額中一起計(jì)算,那個(gè)體戶(hù)豈不是因?yàn)閹蛦T工代繳而要交稅了?
老師 個(gè)體戶(hù)工商戶(hù)的法人,在個(gè)體戶(hù)繳納社保公積金,在計(jì)算“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得”應(yīng)納稅所得額時(shí),是不是每個(gè)月法人只能扣除5000元的生計(jì)費(fèi),剩余的其他的需要繳納個(gè)稅,
老師個(gè)體工商戶(hù),查賬征收。經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)交稅了?,F(xiàn)在不是開(kāi)始個(gè)人所得稅年度的綜合所得稅匯算了嗎?之前經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有把專(zhuān)項(xiàng)扣除填上,現(xiàn)在叫老板填了就可以申請(qǐng)退稅把?
老師,支付個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅怎么做賬呢,計(jì)入借方應(yīng)交個(gè)人所得稅,那這個(gè)科目到時(shí)候又沖回什么科目呢,老板沒(méi)有發(fā)工資
 
                受益人備案只有有股東持股超過(guò)25%,就需要備案是嗎
老師你好,開(kāi)的專(zhuān)票是230元,不含稅211.01,稅金18.9,付微信是200元,供應(yīng)商多開(kāi)30元,賬怎么做呀?
受益人備案,填報(bào)截止到什么時(shí)候
受益所有人相關(guān)信息備案,老師這個(gè)一般企業(yè)需要弄嗎
老師我收到一張電腦維修的發(fā)票他選擇的是免稅的,是不是開(kāi)錯(cuò)了。除農(nóng)產(chǎn)品還啥情況免稅
收到會(huì)計(jì)學(xué)堂退費(fèi)公告,是真是假
主播從別的公司來(lái)我們公司被對(duì)方公司發(fā)現(xiàn),要求我們買(mǎi)斷這個(gè)主播,我們也給對(duì)方錢(qián)了,對(duì)方給我們開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi)可以嗎?如果不可以該怎么開(kāi)
這是建筑公司銷(xiāo)售額,請(qǐng)問(wèn)需要多少進(jìn)項(xiàng)?怎么計(jì)算?
老師,個(gè)人在多處有發(fā)工資,個(gè)稅匯算的時(shí)候,工資總額多少可以不用補(bǔ)個(gè)稅?
外貿(mào)企業(yè),報(bào)關(guān)單上成交方式是EXW,雜費(fèi)是100人民幣,貨值3000美元,確認(rèn)收入時(shí)FOB金額是多少?


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