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公司25年1月份開了一筆專票價稅合計283萬 然后25年7月份 把1月份開的這筆專票部分沖紅了120萬 又在當月(7月份)重新開了一筆專票價稅合計118萬 我想問一下 這個月季報印花稅 我該怎么申報吖

2025-10-20 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-20 17:46

那個不需要交印花稅了,補開的金額小于紅沖的金額

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快賬用戶1627 追問 2025-10-20 17:47

謝謝老師 那我這季度的印花稅就零申報就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-20 17:49

是的,就是那個意思的

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那個不需要交印花稅了,補開的金額小于紅沖的金額
2025-10-20
小規(guī)模納稅人增值稅申報填寫如下: 一、紅沖 25 萬普票在 7 月份申報時的處理 在對應(yīng)所屬期 7 月份的增值稅申報表中,將紅沖的 25 萬普票金額填寫在 “貨物及勞務(wù)” 或 “服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 對應(yīng)的欄次中,以負數(shù)體現(xiàn)。通常是在申報表的相關(guān)銷售額欄次,如 “本期數(shù)” 欄次中填寫負數(shù)金額,以沖減當期銷售額。 二、7 - 9 月開票情況申報 專票部分: 20 萬的專票需全額計稅。將 20 萬的金額填寫在增值稅申報表 “貨物及勞務(wù)” 或 “服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 對應(yīng)的 “本期數(shù)” 欄次中,同時按照適用征收率(通常為 3%)計算出的稅額填寫在相應(yīng)的稅額欄次。 普票部分: 20 萬的普票,如果季度銷售額(紅沖后的金額加上本季度新開發(fā)票金額)不超過 30 萬,且沒有其他應(yīng)稅行為,可享受小微企業(yè)免征增值稅政策。此時,將 20 萬的金額填寫在申報表相應(yīng)欄次,但免征增值稅,稅額欄次為 0。 如果季度銷售額超過 30 萬,則按照適用征收率計算稅額,并將銷售額和稅額分別填寫在申報表相應(yīng)欄次。 例如,假設(shè)不考慮其他因素,紅沖 25 萬普票后,7 - 9 月專票 20 萬,普票 20 萬,合計銷售額為 15 萬(20 萬專票 %2B 20 萬普票 - 25 萬紅沖普票),未超過 30 萬,普票部分可享受免征政策,專票部分按規(guī)定計稅申報
2024-10-11
正常按發(fā)票做賬務(wù)處理。沖銷時,做進項稅轉(zhuǎn)出,最后開具正確的發(fā)票,按正常的稅率抵扣,沒有多抵扣進項稅。
2021-05-07
您好!你現(xiàn)在是正常交稅。7月申報2季度的時候,看要不要退稅
2022-04-13
你好,發(fā)票內(nèi)容開的是什么
2024-05-06
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