沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增

公司收到一張個人開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,總金額6萬元,但是這個6萬元不是開票人一個人的費(fèi)用,是聯(lián)合了他公司好幾個人的費(fèi)用,就是他們公司不給報銷的一些費(fèi)用,幾個人合起來一共開了6萬發(fā)票,請問這樣怎么入賬?發(fā)票備注欄沒有寫讓我們代扣個稅,這樣讓他們自行申報可不可以?
公司收到一張個人開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,總金額6萬元,但是這個6萬元不是開票人一個人的費(fèi)用,是聯(lián)合了他公司好幾個人的費(fèi)用,就是他們公司不給報銷的一些費(fèi)用,幾個人合起來一共開了6萬發(fā)票,發(fā)票備注欄沒有寫讓我們代扣個稅,這樣我們簽個合同注明讓他們自行申報,如果出現(xiàn)任何后果自行承擔(dān),這樣我們公司還會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
公司的研發(fā)人員正在研究一個軟件公司自己使用 從開始到后面所發(fā)生的外包費(fèi)用和軟件人員的工資我都放入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)可以嗎?可以不用考慮資本化和費(fèi)用化嗎?后面打算用這個軟件為公司業(yè)務(wù)提供服務(wù)(類似共享單車)收取軟件服務(wù)費(fèi)之類,這個研發(fā)費(fèi)用包括研發(fā)人員的工資和軟件開發(fā)的費(fèi)用,是不是加計扣除在匯算清繳里填報就行,還需要給稅務(wù)局備案上報之類的操作嗎?
看圖,我們幫萬申做項目,備案的技術(shù)開發(fā)合同,這個云服務(wù)器是1萬,不免稅,技術(shù)開發(fā)費(fèi)108萬,申請備案,開了普票可以免增值稅,這個云服務(wù)器是我們租賃別人的,進(jìn)行開發(fā)的,上家開給我們6%的稅率,我們開給下家(萬申)稅率是6%嗎?開票名稱寫什么?可以開專票嗎?
老師,請問我司是貿(mào)易公司, 我們銷售100萬的貨給客戶。 客戶回了95萬的款,同時開了一張5萬的倉儲物流的發(fā)票。 我根據(jù)這個發(fā)票,我給我的上游企業(yè),開了一張5萬塊的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票。 也就是說把這5萬塊錢的倉儲物流的費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁到了給了上家。 這個方作操作行不行。 還有沒有其他的方式和建議。
現(xiàn)在有點(diǎn)想換工作,適不適合跳槽啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有留抵,結(jié)轉(zhuǎn)至借方未交增值稅嗎
公司辦事處的裝修費(fèi)可以歸集到在建工程,裝修完后再轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用,這樣可以嗎
老師,小企業(yè)準(zhǔn)則,公司補(bǔ)交2021年的印花稅,可以在現(xiàn)在稅前扣除嗎?
借貸關(guān)系,記賬方法,借貸
采購合同已經(jīng)簽了,付款是階段性的,第一批款已經(jīng)付了,貨沒到,沒有開發(fā)票,怎么做賬,按打款的金額做賬嗎,算到成本里?
老師,我們公司是做煤炭運(yùn)輸?shù)?,現(xiàn)在司機(jī)拉的都是私活,就是從訂單平臺上搶的活,收入轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,我想問一下這種收入怎么開發(fā)票呀?合規(guī)嗎?
工廠電費(fèi)車間和其他部門混合用一個電表,怎么區(qū)別電費(fèi)的金額呢?
亞馬遜出口退稅的全流程
我們是租別人廠房使用的,是承租房,需要交一些房產(chǎn)稅之類的嗎?如果不交房產(chǎn)稅,需要交其他的稅嗎?