按申報要求選:要 “實際支付的工資” 就看明細賬(能查具體發(fā)放記錄),要 “已計提計入成本的工資” 就看科目余額表 “應(yīng)付職工薪酬” 貸方發(fā)生額,不確定時優(yōu)先用明細賬,再拿余額表復(fù)核。

老師,您好!請問企業(yè)所得匯算清繳里“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”是依據(jù)全年應(yīng)付職工薪酬科目計提和發(fā)放進行填寫吧,跟計提應(yīng)付薪酬計入的費用項目沒有關(guān)系吧,之前沒有銷售的時候應(yīng)付薪酬我都計入長期待攤費用-開辦費了,從有銷售的當(dāng)月應(yīng)付薪酬按期間費用等正常計提了,這樣看期間費用的工資和應(yīng)付薪酬表是對不上的,沒有關(guān)系吧
第一張表是明細賬。應(yīng)付職工薪酬,他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對不上
老師,匯算清繳時工資薪金支出填報數(shù)據(jù),賬面和個稅系統(tǒng)有一萬多差額,這個差額是22年的工資在23年支付,有退匯和調(diào)增,所以體現(xiàn)在了23年應(yīng)付職工薪酬科目下面,那我應(yīng)該按哪個數(shù)據(jù)填報?是不是按個稅系統(tǒng)也就是實際支付金額填寫?
老師你好!所得稅季度申報時,新增職工薪酬一項中,實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 取數(shù) 是填寫應(yīng)付職工薪酬 二級科目工資的 本年借方發(fā)生額是吧?這里包括給職工發(fā)的獎金嗎?我們單位去年年底計提了17萬的一個獎金,今年25年1月發(fā)放的,這次填寫 【實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬】一項里是不是不包括這17萬元,謝謝
老師你好,十月報稅出現(xiàn)新的填工資的,但是我看了好多視頻,有的填寫的依據(jù)是科目余額表,有的明細賬,我看了一下,這兩個依據(jù)數(shù)字不一樣,這到底按照哪個應(yīng)付職工薪酬填
個人所得稅還有印花稅城建稅分路是啥
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過多少金額?就不用交稅了呢?
申報個稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?申報工資包含個人承擔(dān)的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師您好 我們信息服務(wù)公司買了一辦公樓 開了票進來專票 樓的話暫時沒有出租沒有租金收入 那我們這票可以用來抵扣嗎
請問老師,可以把電費的進項稅金放在待抵扣里,下月再抵扣嗎?
美團平臺返還給商家的平臺服務(wù)費應(yīng)計入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師如果賬戶凍結(jié)原因,子公司來代收付所有收支。有什么風(fēng)險?收入,工資,稅金。費用支出。需要注意什么?法律,稅務(wù)風(fēng)險,工資這些風(fēng)險可控嗎
學(xué)校之前學(xué)費只開了事業(yè)單位點收據(jù),不開電子發(fā)票的情況說明
跨境電商小規(guī)模公司國內(nèi)出口韓國公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代
但是我把報表傳上去,自動帶出來的實發(fā)工資那一欄是貸方金額,不是借方金額,視頻講解的不是說借方嗎
同學(xué)你好 是這樣的哦
那是不是要把去年12月的減掉
是的,這個不含去年12月的
那實際發(fā)放的報表上數(shù)字和個稅申報系統(tǒng)的數(shù)字不一樣,能直接按照個稅申報系統(tǒng)的數(shù)字填嗎
同學(xué)你好 這個可以的