你好,這個(gè)就是每年實(shí)際交的增值稅。

老師好,1.請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè),季報(bào)時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫(xiě)本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了)所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí),營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫(xiě)金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫(xiě)的,做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
老師,統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺(tái)財(cái)務(wù)狀況表格中應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)主要是指什么?
每個(gè)月填的統(tǒng)計(jì)報(bào)告(財(cái)務(wù)報(bào)表)中的應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額),怎么填數(shù)據(jù)的?
你好老師,統(tǒng)計(jì)局報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表,有一欄,應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額),填的數(shù)怎么取呢
老師,統(tǒng)計(jì)局報(bào)表中應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)可以按照增值稅納稅申報(bào)表的本年累計(jì)應(yīng)納稅額填列嗎?
現(xiàn)在有點(diǎn)想換工作,適不適合跳槽啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),若有留抵,結(jié)轉(zhuǎn)至借方未交增值稅嗎
公司辦事處的裝修費(fèi)可以歸集到在建工程,裝修完后再轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用,這樣可以嗎
老師,小企業(yè)準(zhǔn)則,公司補(bǔ)交2021年的印花稅,可以在現(xiàn)在稅前扣除嗎?
借貸關(guān)系,記賬方法,借貸
采購(gòu)合同已經(jīng)簽了,付款是階段性的,第一批款已經(jīng)付了,貨沒(méi)到,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,怎么做賬,按打款的金額做賬嗎,算到成本里?
老師,我們公司是做煤炭運(yùn)輸?shù)模F(xiàn)在司機(jī)拉的都是私活,就是從訂單平臺(tái)上搶的活,收入轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,我想問(wèn)一下這種收入怎么開(kāi)發(fā)票呀?合規(guī)嗎?
工廠電費(fèi)車(chē)間和其他部門(mén)混合用一個(gè)電表,怎么區(qū)別電費(fèi)的金額呢?
亞馬遜出口退稅的全流程
我們是租別人廠房使用的,是承租房,需要交一些房產(chǎn)稅之類的嗎?如果不交房產(chǎn)稅,需要交其他的稅嗎?


老師,不是比如截止到9月底,應(yīng)交增值稅的貸方余額?
你好你不是這樣子看,是看你實(shí)際交的,你去看你的申報(bào)表的本年累計(jì)。
老師,就是紅框部分的累計(jì)數(shù),是嗎?
你把前面的截圖來(lái)看一下,是要交的稅不是本期的稅額。
老師,您看一下
這個(gè)就是19行的本年累計(jì)這個(gè)。
好的老師,您看一下:繳納的增值稅,為什么征收品目有認(rèn)證服務(wù)、通用設(shè)備?
你好,征收品目有認(rèn)證服務(wù)、通用設(shè)備,你這個(gè)在哪兒看到的?
老師,我從歷史繳稅記錄中看到的
這個(gè)我估計(jì)是你們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面有這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍。在你們開(kāi)票的時(shí)候,發(fā)票的代碼選擇的這一種。
哦,老師,我看著稅費(fèi)種認(rèn)定里有這幾個(gè)征收品目
你好,是的,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,你不用擔(dān)心。只要你申報(bào)的數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)就可以。