 
                            您好,這個的話,不是采購做的,和采購是沒關系的,這個和的財務有關系

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ?老師,我們是生產型出口企業(yè),之前空運走了批貨,因為這個貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應的進項稅要轉出,但是因為當時報關時考慮關稅 的問題,所以報關金額比進價還低,而且當時進來的貨不是按實際的貨開的票,是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨,數量不一樣,單價不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數,開個平價單價,只要總價對得上就可以了),現(xiàn)在做進項轉出,這個進項金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師您好!我們有個客戶,做進出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經外銷退稅,發(fā)票也已經認證,現(xiàn)在對方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細對應不上,又來要求我們沖紅重開,對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對嗎?
老師:咨詢一下出口退稅的問題1:11月份我們有一筆出口退運的報關單,一切手續(xù)都好了,現(xiàn)在在出口退明細數據采集還有這張報關單,那這邊報關單要申報嗎?怎么申報呢?2:我們24年有幾筆貨樣廣告品,有報關但是不收費的。這個進項稅額要轉出嗎?3:有一筆跨大類申報,外銷發(fā)票也開了,如果轉內銷的話怎么處理?
我單位銷售一批貨物21條單價1500元總計31500元,因這批貨物有一條過期需要向廠家換貨額外支付800元,但是由于這批貨他們要給我們退回來,這個800元就滅有額外讓他們打款,我們直接從原先31500元扣掉了800元給他們退款30700元 ,現(xiàn)在對方要求我們給他們開具紅字發(fā)票,這個分錄應該怎么做,發(fā)票我應該怎么開呢,正常我覺得應該給他們開具30700的負數發(fā)票,但是因為換貨加了800元的原因,導致其中一條貨物單價上升到了2300元,而我們實際沒有收到800元,所以一條的單價降到了700元相當于,發(fā)票開不出一條單價700元來的,所以我應該怎么給他們開發(fā)票和做賬呢?
我單位銷售一批貨物21條單價1500元總計31500元,因這批貨物有一條過期需要向廠家換貨額外支付800元,但是由于這批貨他們要給我們退回來,這個800元就滅有額外讓他們打款,我們直接從原先31500元扣掉了800元給他們退款30700元 ,現(xiàn)在對方要求我們給他們開具紅字發(fā)票,這個分錄應該怎么做,發(fā)票我應該怎么開呢,正常我覺得應該給他們開具30700的負數發(fā)票,但是因為換貨加了800元的原因,導致其中一條貨物單價上升到了2300元,而我們實際沒有收到800元,所以一條的單價降到了700元相當于,發(fā)票開不出一條單價700元來的,所以我應該怎么給他們開發(fā)票和做賬呢?
 
                老師好,請問酒店行業(yè)營業(yè)執(zhí)照剛辦下來了,是不是還不能與員工簽訂勞動合同?
我們預付貨款,采購庫存商品,也有采購未付款的,也就是同一個供應商有預付,也有應付,怎么用科目核算呢?
消費稅從價定率計稅銷售額包含消費稅,但不含增值稅。老師這句話什么意思?。?/p>
老師,公司工商收益人備案 我才知道,現(xiàn)在搜索國家企業(yè)信用信息系統(tǒng) 顯示這樣,怎么回事啊
機床磨床金額1萬多元.計入到固定資產嗎?多久折舊年限
收到一筆資金,作為發(fā)工資的錢怎么做會計分錄
委托代加工消費稅應稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經被代扣代繳的消費稅,那么把這個商品收回以后,高價賣出的話,請問還需要再補交高出的那部分的消費稅嗎?
老師請問一下,我們公司現(xiàn)在沒什么業(yè)務沒收入,但有兩三個人交社保,這個社保能欠繳嗎?
老師,請問一下我們實際購買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒有問題哇
老師,計提工資工資的時候包不包括代扣的個人部分社保和水電費呢?
是我公司的財務需要輔導對方嗎怎么開票
對方公司財務自己輔導,這個
我司首單退稅已通過,改收集的出口資料收集一下,采購發(fā)票、銷售發(fā)票和報關單一致,留存資料備查就可以了吧,不像首單那么嚴格
實際工作中是我要告訴對方怎么開票,一家一家好麻煩
對,大概得那些資料,就可以的了