是的,那個(gè)還是要價(jià)稅分離做賬的,

之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?


老師那您能寫一下每一步的分錄嗎
小規(guī)模收入不管專票還是普票 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????? ???????????????????-教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
這個(gè)稅金及附加,是營業(yè)稅金及附加科目嗎
是的,就是那個(gè)科目的
您看是這個(gè)嗎, 計(jì)提稅金: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸:銀行存款
不是那樣子的,按我說的那樣子做
1、是這樣的,上個(gè)季度的我已經(jīng)做了價(jià)稅分離,也走了收入,只是當(dāng)時(shí)沒有超過三十萬所以免征增值稅了,我就把價(jià)稅分離的增值稅轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入,期末是0。 本季度不是需要申報(bào)增值稅嗎,我才想起來有一張?jiān)鲋刀悓F?,所以現(xiàn)在是不是需要從新計(jì)提增值稅,在交稅, 計(jì)提稅金: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸:銀行存款
計(jì)提稅金: 借:營業(yè)稅金及附加 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸:銀行存款
老師,那個(gè)增值稅怎么辦,這樣就不平了
增值稅你做收入不是價(jià)稅分離了?做收入的時(shí)候就要體現(xiàn)的
老師,是體現(xiàn)出來了,當(dāng)時(shí)因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不超過30萬免征增值稅,所以我給全部結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入了
那么現(xiàn)在要交增值稅,就沖營業(yè)外收入
那我是不是應(yīng)該直接從本年利潤呢,因?yàn)樗械氖杖攵际墙Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面了,那分錄怎么寫,
計(jì)提稅金: 借:營業(yè)稅金及附加 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸:營業(yè)外收入? ? ?負(fù)數(shù)? 沖多做的 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸:銀行存款
計(jì)提稅金: 借:營業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸:營業(yè)外收入 負(fù)數(shù) 沖多做的 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸:銀行存款 老師這個(gè)營業(yè)外收入最后壁都是轉(zhuǎn)入了本年利潤嗎,那我是不是應(yīng)該把營業(yè)外收入改為本年利潤科目
不是,現(xiàn)在要按我那樣做,不然你的營業(yè)外收入不對(duì)
老師,那本年利潤還需要沖減嗎,豈不是本年利潤也不對(duì)
不是,你不沖營業(yè)外收入,你的營業(yè)外收入就多了,月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,就調(diào)整了