那實(shí)際里面有沒(méi)有發(fā)工資?

老師 現(xiàn)在江蘇省的稅務(wù) 社保企業(yè)所得稅出現(xiàn)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 公司一直未開(kāi)票 財(cái)務(wù)報(bào)表一直零申報(bào) 企業(yè)所得稅也是一直零申報(bào) 個(gè)人申報(bào)一人的工資的 這該怎么填寫(xiě)
老師,職工薪酬一直都是0申報(bào),那么企業(yè)所得稅的職工薪酬,已計(jì)入和實(shí)際支付的兩行都是填0吧
老師季度所得稅申報(bào)表,公司就沒(méi)發(fā)過(guò)工資,個(gè)稅系統(tǒng)就法人零申報(bào),已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填零0??可以不
老師:這個(gè)月企業(yè)所得稅申報(bào)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填??!
老師,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表他讓填那個(gè),已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額,應(yīng)該填什么?
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷(xiāo)
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來(lái)這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶(hù)充值購(gòu)買(mǎi)游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶(hù),贈(zèng)送形式很多,有充值滿(mǎn)送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問(wèn)一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢(qián)想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購(gòu),開(kāi)票好麻煩,又什么好的方法不用開(kāi)這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買(mǎi)手機(jī)送客戶(hù),開(kāi)的專(zhuān)票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?


沒(méi)有發(fā)放 后期開(kāi)票 就要一起發(fā)放的
已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 計(jì)提的 和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 0
關(guān)鍵我財(cái)務(wù)報(bào)表一直零申報(bào)的有影響嗎?
已計(jì)入成本的職工薪酬包括哪些內(nèi)容 包括工資和職工福利費(fèi) 社保費(fèi)嗎?
有 帳上的和申報(bào)得不一致
什么意思 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)該不一致
就是你做的成本費(fèi)用利潤(rùn)表里面有數(shù)據(jù),但是你申報(bào)和你做得不一致,
是的 公司一直未開(kāi)票 我就一直全部都是零申報(bào) 沒(méi)有計(jì)提工資 暫時(shí)也沒(méi)其他開(kāi)銷(xiāo)
那就是有問(wèn)題 要不你所有的全部都是0 也不要做賬 要不就去修改你申報(bào)的利潤(rùn)表
我是個(gè)人所得稅有員工申報(bào)個(gè)稅 其他都是零申報(bào)
那你申報(bào)的也不對(duì)沒(méi)有發(fā)放零申報(bào) ?發(fā)放的次月才申報(bào)個(gè)稅
那我是把申報(bào)個(gè)稅的補(bǔ)起來(lái) 沒(méi)有收入 產(chǎn)生成本 利潤(rùn)為負(fù) 會(huì)提示 我把申報(bào)個(gè)稅的產(chǎn)生工資暫時(shí)不計(jì)入成本 計(jì)入哪個(gè)科目
做生產(chǎn)成本里面或者合同履約成本里面
后勤沒(méi)有工資嗎?后勤這個(gè)不屬于成本就叫財(cái)務(wù)人員的。
已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)該是一致的嗎 有管理人員工資進(jìn)入管理費(fèi)用了 是不是就不一致了
你好,可以不一致,你計(jì)提了之后沒(méi)有發(fā)放有余額應(yīng)負(fù)職工清楚可有約嗎?沒(méi)有規(guī)定必須沒(méi)有余額,現(xiàn)在的問(wèn)題是你帳上有費(fèi)用 但是你報(bào)給稅務(wù)局的是零 問(wèn)題在這里 不是說(shuō)你發(fā)的和計(jì)提不一致
我現(xiàn)在更改財(cái)務(wù)報(bào)表把管理人員申報(bào)個(gè)稅的進(jìn)入管理費(fèi)用 實(shí)際應(yīng)支付的就有數(shù)據(jù)了 關(guān)鍵進(jìn)入成本費(fèi)用的 我計(jì)入的是管理費(fèi)用科目 這個(gè)算計(jì)入成本嗎?
不算 成本,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本
好的 我懂了
不用客氣,工作愉快。