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老師 現(xiàn)在江蘇省的稅務(wù) 社保企業(yè)所得稅出現(xiàn)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 公司一直未開(kāi)票 財(cái)務(wù)報(bào)表一直零申報(bào) 企業(yè)所得稅也是一直零申報(bào) 個(gè)人申報(bào)一人的工資的 這該怎么填寫(xiě)

2025-10-08 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-08 13:45

那實(shí)際里面有沒(méi)有發(fā)工資?

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快賬用戶(hù)6824 追問(wèn) 2025-10-08 14:07

沒(méi)有發(fā)放 后期開(kāi)票 就要一起發(fā)放的

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齊紅老師 解答 2025-10-08 14:08

已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 計(jì)提的 和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 0

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快賬用戶(hù)6824 追問(wèn) 2025-10-08 14:10

關(guān)鍵我財(cái)務(wù)報(bào)表一直零申報(bào)的有影響嗎?

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快賬用戶(hù)6824 追問(wèn) 2025-10-08 14:11

已計(jì)入成本的職工薪酬包括哪些內(nèi)容 包括工資和職工福利費(fèi) 社保費(fèi)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-08 14:13

有 帳上的和申報(bào)得不一致

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快賬用戶(hù)6824 追問(wèn) 2025-10-08 14:15

什么意思 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)該不一致

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齊紅老師 解答 2025-10-08 14:18

就是你做的成本費(fèi)用利潤(rùn)表里面有數(shù)據(jù),但是你申報(bào)和你做得不一致,

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快賬用戶(hù)6824 追問(wèn) 2025-10-08 14:20

是的 公司一直未開(kāi)票 我就一直全部都是零申報(bào) 沒(méi)有計(jì)提工資 暫時(shí)也沒(méi)其他開(kāi)銷(xiāo)

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齊紅老師 解答 2025-10-08 14:21

那就是有問(wèn)題 要不你所有的全部都是0 也不要做賬 要不就去修改你申報(bào)的利潤(rùn)表

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快賬用戶(hù)6824 追問(wèn) 2025-10-08 19:20

我是個(gè)人所得稅有員工申報(bào)個(gè)稅 其他都是零申報(bào)

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齊紅老師 解答 2025-10-08 19:21

那你申報(bào)的也不對(duì)沒(méi)有發(fā)放零申報(bào) ?發(fā)放的次月才申報(bào)個(gè)稅

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快賬用戶(hù)6824 追問(wèn) 2025-10-08 19:25

那我是把申報(bào)個(gè)稅的補(bǔ)起來(lái) 沒(méi)有收入 產(chǎn)生成本 利潤(rùn)為負(fù) 會(huì)提示 我把申報(bào)個(gè)稅的產(chǎn)生工資暫時(shí)不計(jì)入成本 計(jì)入哪個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2025-10-08 19:29

做生產(chǎn)成本里面或者合同履約成本里面

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齊紅老師 解答 2025-10-08 19:29

后勤沒(méi)有工資嗎?后勤這個(gè)不屬于成本就叫財(cái)務(wù)人員的。

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快賬用戶(hù)6824 追問(wèn) 2025-10-09 08:38

已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)該是一致的嗎 有管理人員工資進(jìn)入管理費(fèi)用了 是不是就不一致了

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齊紅老師 解答 2025-10-09 08:41

你好,可以不一致,你計(jì)提了之后沒(méi)有發(fā)放有余額應(yīng)負(fù)職工清楚可有約嗎?沒(méi)有規(guī)定必須沒(méi)有余額,現(xiàn)在的問(wèn)題是你帳上有費(fèi)用 但是你報(bào)給稅務(wù)局的是零 問(wèn)題在這里 不是說(shuō)你發(fā)的和計(jì)提不一致

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快賬用戶(hù)6824 追問(wèn) 2025-10-09 08:43

我現(xiàn)在更改財(cái)務(wù)報(bào)表把管理人員申報(bào)個(gè)稅的進(jìn)入管理費(fèi)用 實(shí)際應(yīng)支付的就有數(shù)據(jù)了 關(guān)鍵進(jìn)入成本費(fèi)用的 我計(jì)入的是管理費(fèi)用科目 這個(gè)算計(jì)入成本嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-09 08:44

不算 成本,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶(hù)6824 追問(wèn) 2025-10-09 08:44

好的 我懂了

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齊紅老師 解答 2025-10-09 08:45

不用客氣,工作愉快。

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那實(shí)際里面有沒(méi)有發(fā)工資?
2025-10-08
你好,二欄均可取個(gè)稅扣繳端工資金額
2025-10-18
可以填 0。公司確實(shí)沒(méi)發(fā)過(guò)工資、僅法人個(gè)稅零申報(bào)且無(wú)實(shí)際薪酬的話(huà),這兩項(xiàng)就如實(shí)填 0,符合實(shí)際情況,無(wú)風(fēng)險(xiǎn),后續(xù)有工資發(fā)放再按實(shí)際金額填。
2025-10-11
1. 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 填報(bào)依據(jù):對(duì)應(yīng)“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目貸方累計(jì)發(fā)生額,需匯總該科目下所有二級(jí)明細(xì)的合計(jì)金額,包括工資,獎(jiǎng)金、單位承擔(dān)的社保公積金、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等。注意不包含辭退福利。 2. 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 填報(bào)誤區(qū):并非員工實(shí)際到手的“稅后工資”,需警惕將“實(shí)發(fā)工資”與“稅后工資”混淆。 填報(bào)依據(jù):對(duì)應(yīng)“應(yīng)付職工薪酬-工資薪金”二級(jí)科目的借方累計(jì)發(fā)生額,即企業(yè)實(shí)際發(fā)放給員工的“稅前工資總額”(扣除個(gè)人承擔(dān)的社保公積金、個(gè)稅之前的工資,獎(jiǎng)金),與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中“工資薪金所得”的收入基數(shù)直接相關(guān)。 不含支付的上年的工資
2025-10-14
您好,是的,如果0申報(bào),都填0就可以
2025-10-08
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