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兩輛車,固定資產(chǎn)卡片是分開弄的,現(xiàn)在一輛清理了,固定資產(chǎn)的余額還在清理的這輛上,另外一輛沒有余額了,可以調(diào)整一下嗎,調(diào)整的話會計分錄怎么做

2025-10-04 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-04 15:33

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-04 15:36

您好,能調(diào)整,先核兩輛車真實原值和應(yīng)提折舊: 1. 補提清理車(A)少提折舊:借管理費用/以前年度損益調(diào)整(按實際)貸累計折舊-A;沖銷在用無余額車(B)多提折舊:借累計折舊-B貸管理費用/以前年度損益調(diào)整(按實際),確保借貸金額相等。 2. 清理A車:轉(zhuǎn)清理借固定資產(chǎn)清理(調(diào)整后凈值)、累計折舊-A貸固定資產(chǎn)-A;有收入借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理,有費用借固定資產(chǎn)清理貸銀行存款;最后結(jié)轉(zhuǎn)損益,損失借營業(yè)外支出/資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理,收益則反向,借貸平衡。 留存卡片、發(fā)票等依據(jù),跨年度用以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶2930 追問 2025-10-04 15:39

一輛車買入,一輛車賣出,他們不需要這么復(fù)雜吧

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快賬用戶2930 追問 2025-10-04 15:40

是不是只需要把剩余價值直接調(diào)整到新買的車就可以了

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齊紅老師 解答 2025-10-04 15:41

?您好,買入新車直接按買價入賬,借:固定資產(chǎn)(新車價) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款(新車價);賣出舊車先轉(zhuǎn)清理,借:固定資產(chǎn)清理(舊車凈值)、累計折舊(舊車已提折舊) 貸:固定資產(chǎn)(舊車原值),有賣車收入借:銀行存款(賣價) 貸:固定資產(chǎn)清理(賣價),最后結(jié)轉(zhuǎn)損益,賺了借:固定資產(chǎn)清理(差額) 貸:資產(chǎn)處置損益(差額),虧了反向做,所有分錄借貸金額相等,不用額外調(diào)余額,按實際買賣流程做賬就行。

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快賬用戶2930 追問 2025-10-04 15:43

我的意思你可能沒明白,現(xiàn)在是處理的資產(chǎn)原值里竟然包含了新買的車,我是不是可以直接把新車的原值給調(diào)出來就可以

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快賬用戶2930 追問 2025-10-04 15:43

不知道是什么原因,固定資產(chǎn)的卡片我都是分開做的

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齊紅老師 解答 2025-10-04 15:44

?您好,哦哦,可以直接把新車原值從要處理的舊車原值里調(diào)出來,先做調(diào)整分錄:借“固定資產(chǎn)—新車”(新車實際金額),貸“固定資產(chǎn)—待處理舊車”(新車實際金額),確保借貸金額相等;調(diào)整后再正常處理舊車,按舊車調(diào)整后的原值和累計折舊做清理分錄就行。

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快賬用戶2930 追問 2025-10-04 15:46

好的,謝謝

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快賬用戶2930 追問 2025-10-04 15:49

處置車輛的折舊費里有新車的一個月,怎么調(diào)整回去了,

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齊紅老師 解答 2025-10-04 15:53

?您好,可以直接調(diào)整,先確定多計提的新車一個月折舊費金額,做調(diào)整分錄:借“累計折舊—待處置舊車”(新車一個月折舊額),貸“管理費用/制造費用—折舊費”(若跨年度則貸“以前年度損益調(diào)整”),借貸金額相等,這樣就能把誤計入舊車的新車折舊費調(diào)回去,之后按舊車正確的累計折舊處理清理即可。

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快賬用戶2930 追問 2025-10-04 15:53

好的,感謝

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齊紅老師 解答 2025-10-04 15:54

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-10-04
你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎?還是做到2025年。
2025-06-16
您好,要的,要在固定資產(chǎn)模塊 操作哦,以下您參考下 1、金蝶K/3固定資產(chǎn)清理操作流程一、打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)管理】·【業(yè)務(wù)處理】–【變動處理】,選中需要清理的固定資產(chǎn)卡片,點擊菜單【變動】-【清理】 2.、固定資產(chǎn)清理-新增界面,分別錄入清理數(shù)量、清理費用、殘值收入(不含稅)、適用稅率、銷項稅額從變動方式中選中固定資產(chǎn)減少的方式,錄入摘要,點擊【保存】,彈出金蝶提示點擊【確定】退出. 注意:當(dāng)期已經(jīng)變動的資產(chǎn)不能清理,需將變動記錄刪除后才可清理. 3.刪除固定資產(chǎn)清理記錄.打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)管理】-【業(yè)務(wù)處理】-【變動處理】,選中本期已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)卡片變動記錄,點擊菜單【變動】–【清理】,彈出對話框點擊【是】. 在固定資產(chǎn)清理-編輯界面,點擊【刪除】,彈出對話框點擊【是】,即可刪除清理記錄. 注:已經(jīng)生成憑證的清理記錄,要先刪除憑證才能刪除清理記錄. 4.、生成憑證打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)管理】–【憑證管理】-【卡片憑證管理】,通過過濾方案進(jìn)入后,選中需要生成憑證的記錄點擊菜單【編輯】–【按單生成憑證】或【匯總生成憑證】點擊【開始】,點擊【是】,手動調(diào)整生成的憑證,修改完憑證后點保存. 5.刪除或修改已經(jīng)生成的固定資產(chǎn)憑證打開【財務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)管理】-【憑證管理】-【卡片憑證管理】,通過過濾方案進(jìn)入后,選中已生成憑證的記錄,點擊菜單【編輯】–【修改憑證】或【刪除憑證】,可以對已生成但尚未過賬、審核的固定資產(chǎn)憑證進(jìn)行刪除.
2023-12-26
同學(xué)你好 計入營業(yè)外了嗎
2023-01-30
你好,對的是的,是這么做的。
2022-12-15
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