只按減免的1%體現(xiàn)增值稅,減免不交的時(shí)候,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人按季申報(bào),月銷售額不超過30萬元,免征增值稅。 如果,該小規(guī)模本季度開具普票3萬,代開專票35萬,本季度不含稅銷售額共計(jì)35萬元。如何納稅?
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬免增值稅,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
小規(guī)模納稅人適用3%減按1%的政策,第二季度申報(bào)的季度銷售額未超過45萬,申報(bào)增值稅時(shí)主表的第18欄“小微企業(yè)免稅額”應(yīng)如何填寫?
老師,小規(guī)模季度沒超過30萬,在申報(bào)增值稅時(shí),普票銷售額填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業(yè)免稅額,是這樣嗎?
你好,老師,請(qǐng)問我們公司一個(gè)月有多筆收到貨物運(yùn)輸電子貨票收款憑證,但這個(gè)不能稅前扣除,那我這個(gè)費(fèi)用該不該做進(jìn)去呢
老師收入是300萬,想交500元的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,應(yīng)該放到哪了檔上
收到股東借來的錢用于注冊(cè)資本怎么入賬
老師我們是新開業(yè)的生鮮超市,七月份開始籌建,9月份營(yíng)業(yè)的,現(xiàn)在店的租賃合同沒簽,租金還沒給,租金大概23萬一年金額也沒確準(zhǔn)。租期大概會(huì)在7月份開始算,那我這個(gè)月報(bào)稅租金要怎么處理
老師,有沒有金蝶云星瀚的財(cái)務(wù)軟件使用課程?
固定資產(chǎn)折舊,按不含稅價(jià)折舊?
老師你好,稅源采集應(yīng)稅憑證數(shù)量寫多少啊
請(qǐng)問一下電商行業(yè)收稅具體是怎么申報(bào)?客戶沒有申請(qǐng)開票的收入都報(bào)在不開票收入里面嗎?
十月一假期稅務(wù)局系統(tǒng)開放么?能正常開發(fā)票嗎?
答案中說消費(fèi)稅固定比例稅率為36%,我想問在判斷出甲類還是乙類煙之前怎么就會(huì)固定按36%計(jì)算呢?
可是所得稅申報(bào)表保存時(shí),提示免稅收入與營(yíng)業(yè)外收入金額不一致,如何處理?