選擇性的抵扣一些,交點稅,會更安全。
老師,我在勾選進項發(fā)票抵扣的時候7月的要全部勾選嗎?還是要留一些
老師,進項發(fā)票很多,是當月需要多少認證抵扣多少,還是全部先一次性認證抵扣,是不是兩種方式都行的?
老師,我們公司是一般納稅人,銷項開具了普票,納稅申報的時候可以用我們的進項票抵扣后交稅嗎?還是需要全額納稅?
老師,我們收到有增值稅進項發(fā)票,進項稅額做的科目是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,那我納稅申報需要填在申報表上嗎?我們一時半會兒都還不會認證 ,因為一直沒得銷項稅,準備等到要抵扣的時候再認證
老師,好。我們進項多,收到發(fā)票,全部入賬,沒抵扣的計入到待認證了。要是進入待認證,是不是最后出報表的時候,應交稅費是負數(shù),這樣可以嗎
老師,營業(yè)賬簿,交印花稅的時候是實繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬,還款沒寫備注用途可以嗎
請問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細表利潤表
老師,我們開了378萬的建筑工程發(fā)票專票9個點異地項目我們預交稅費多少
請問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細表利潤表
老師,我們是批發(fā)零售的公司,有收批發(fā)銷售款的客戶門店,有直接收銷售流水的直營門店,直營門店每天自己也記賬給總部的款分醫(yī)??詈皖櫩臀⑿湃牍珣舻目詈兔咳諄砜偟杲滑F(xiàn)金的款合起來的每日銷售,這種情況怎么入賬呀,用總部的賬和每個門店對的賬分不同賬套入嗎還是和起來做賬好???
老師,你好,現(xiàn)在有一家個體企業(yè),是報經(jīng)營所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開票,但是成本還是開進來的,問老板無票收入有沒有,老板一直說沒有,他是虧損的,沒有給我們說實際情況,公戶也基本沒走帳,23年開票19萬多,我們又報了9萬多的無票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預警打電話老板急了,才給我們看了下營業(yè)額,有將近300萬,這個在我們怎么處理啊
賬上有未分配利潤,但是沒有其他應收款老板的往來,這樣的情況需要分紅嗎?
中秋過節(jié)費500元做個表就可以吧
工商年報的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應付金額?
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!