老師 您好 A國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司跟B國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司采購(gòu)產(chǎn)品,B貿(mào)易公司跟C工廠(chǎng)采購(gòu)產(chǎn)品,A貿(mào)易公司出口報(bào)關(guān),但是因?yàn)楹jP(guān)要求,在報(bào)關(guān)單上備注了C工廠(chǎng)的名字,會(huì)不會(huì)影響A國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司的退稅?
老師你好,公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人,上月已開(kāi)出口免稅發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單商品名稱(chēng)不一致,是不是不能退稅了?不能申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅按國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售申報(bào)?
你好,老師,我們是做出口的,五金加工,涉及到退稅,請(qǐng)問(wèn)提供的資料,合同編號(hào)是不是要和報(bào)關(guān)單號(hào)一致?是硬性要求嗎
學(xué)堂老師,請(qǐng)教一下,出口貿(mào)易公司出口退稅的貨物,采購(gòu)后需要研磨,采購(gòu)的貨物跟報(bào)關(guān)單上的都一致,能申請(qǐng)出口退稅,就是發(fā)生的研磨的成本如何開(kāi)票才能退稅呢?因?yàn)橐彩秦浧返某杀?,謝謝老師了
我單位是生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的番茄醬和天津港的某貿(mào)易公司簽訂的外銷(xiāo)出口合同,我單位自行報(bào)關(guān),貨發(fā)往國(guó)外如巴西,報(bào)關(guān)單上收貨人信息是空的,報(bào)關(guān)單上的合同號(hào)和我們同貿(mào)易公司簽的合同是同一個(gè)號(hào),現(xiàn)報(bào)關(guān)單已收到,可以確認(rèn)收入,本公司再開(kāi)增值稅普票時(shí),票面購(gòu)買(mǎi)方信息應(yīng)怎么填寫(xiě),可以填寫(xiě)合同上的貿(mào)易公司的名稱(chēng)嗎,如這樣開(kāi)了增值稅普通發(fā)票確認(rèn)收入,后期會(huì)影響我單位享受出口退稅政策嗎,
老師,鐵樓梯刷油漆這個(gè)開(kāi)發(fā)票需要什么經(jīng)營(yíng)范圍才能開(kāi)
老師,請(qǐng)問(wèn)我司是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)接受勞務(wù)公司差額征收的發(fā)票好、還是全額征收3%的發(fā)票好
勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅,稅率是什么
我們從別的公司轉(zhuǎn)入了一臺(tái)固定資產(chǎn),沒(méi)有發(fā)票,如何入賬
老師,公司用小企業(yè)準(zhǔn)則,第一季度累計(jì)利潤(rùn)174809.39元,沒(méi)有交所得稅,第二季度累計(jì)利潤(rùn)533363.79元,彌補(bǔ)虧損503377.74元,交了1499.3元企業(yè)所得稅,第三季度累計(jì)利潤(rùn)933158.77元,該交多少企業(yè)所得稅呢?應(yīng)納稅所得額是933158.77-彌補(bǔ)虧損503377.74的金額嗎
老師,網(wǎng)上預(yù)約去稅務(wù)局退社保費(fèi),可以其他人帶上身份證去吧
我是一個(gè)廣告公司,那我的貨車(chē)在市區(qū)跑來(lái)跑去拉公司物資,那這個(gè)是作什么費(fèi)用?是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是記要差旅費(fèi)?
空調(diào)報(bào)廢了,如果報(bào)廢獲得的收入,需要交什么稅嗎,除了做固定資產(chǎn)清理
老師好,我公司是建筑行業(yè),施工合同原本金額30多萬(wàn),里面寫(xiě)了政府幫扶水泥10萬(wàn),村集體自籌資金10萬(wàn),送審金額30多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)站在稅局角度是不是按30萬(wàn)確認(rèn)收入?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,免稅收入30萬(wàn),正常收入2萬(wàn),能享受一個(gè)季度30萬(wàn)的免稅政策嗎,