可以紅沖的,需要對方發(fā)起紅字信息確認
2020年12月我們給別人開專票600萬,收到400萬款,余200萬未收,現(xiàn)在對方要給我們付款了,讓我們把2020年多開的200萬沖紅,重新開200萬發(fā)票才付款,請問,我們敢沖紅重開嗎?沖紅這么大一筆專票,會不會引來稅務局關注呀……實際當時多開了200萬導致我們盈利200萬當時還暫估費用了所以20年沒交企業(yè)所得稅,是不是現(xiàn)在對方要重新開票對我們來講還更有利?? 希望老師詳細解答,平時安分做賬,這種我還真不會處理,不知風險
老師,您好!有個問題麻煩請教一下您,我們有個磚廠,2021年12月份我們給一建筑公司開了100萬的磚的發(fā)票,當時雙方約定能用我們100萬的磚,截止現(xiàn)在對方只用了我們46萬的磚,說是再不用了,剩余54萬的發(fā)票對方要求紅沖發(fā)票,鐘老師,我想問一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務風險大不大?如果分局要問紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們?nèi)绾谓o分局解釋?還有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷售額嗎?要不要調(diào)整2021年度匯算清繳申報表?
你好老師,我們有一筆2022年開給甲方工程票100萬是稅率1%的,甲方的工程款100萬在22年已付,但是最近甲方財審說要把8個點的稅金退回給甲方,同時對方不同意紅沖發(fā)票,請問返還給甲方的8點稅金怎么做分錄,
老師,我們是建筑企業(yè),2023年給一個項目的甲方開了150萬元工程服務的紙質(zhì)版專票,因為當時計價金額有誤,對方現(xiàn)在要求我們作廢紅沖,我們本月只開了120萬元銷項出去,如果作廢紅沖的話,3月份的增值稅報表上收入就出現(xiàn)負數(shù)了,請問一下這種情況可以正常提交申報表嗎?
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務是設計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
老師:這種月攤銷的一年性,做暫估費用,相當于后期全部要去調(diào)整對嗎?那還是挺多的,例如音樂使用費這一樣,就要去改12筆憑證,好像有點多,
老師,你好, 廠房改造期間,花費的費用,沒有取得發(fā)票,可以按權責發(fā)生制,把實際花出去的錢,記入改造的費用中,未支付的,待支付時在計入可以嗎?
老師,保溫庫房,折舊年限是幾年?
老師請問,正在領取失業(yè)金的會記人員,仍給原公司稅務申報,會不會露餡了,就停止發(fā)失業(yè)金了?謝謝老師!
老師 請問憑證是一月一裝,還是一季度裝?
你好,小規(guī)模科技公司,可以開出具服務費發(fā)票嗎,是幾個點的
老師您好,我24年公司賣一輛車20萬,然后公司開出二手車增值稅發(fā)票了,但在二手交易市場開的沒有留底當時,這樣結轉清理匯算清繳要不要調(diào)增回?
公司注冊資本50萬,股權比例60/20/20。股東A實繳18萬,股東B實繳3萬,股東C實繳6萬?,F(xiàn)在股東B退股,股份全轉讓給股東A.轉讓作價還是3萬元。請問股東A和B各需要繳納什么稅費,稅費各是多少,麻煩老師幫忙計算下。
公積金的個人部分繳費是可以每個人都不一樣的嗎?比如張三員工要求個人部分5%,李四要求個人部分12%,宋五要求個人部分5%
20.2萬÷(1十1%)為什么我算出是2,不是20萬
老師,當時開的是普通發(fā)票,之前100萬,現(xiàn)在開紅字發(fā)票只紅沖7000可以么?這個7000還要換另一個甲方也可以么?
不行只能沖原來的甲方,紅沖的理由選擇折讓
我沒表達清楚,老師,之前100萬,現(xiàn)在開紅字發(fā)票只紅沖7000可以么?這個7000重新開具換另一個甲方也可以么?
不能換另外一個公司,只能是原公司紅沖
紅沖是原公司紅沖,開的票是100萬,但是紅字發(fā)票開7000可以么,紅沖完了之后讓換甲方開具7000的發(fā)票
紅沖之后只能原單位重新開負數(shù)發(fā)票,不能另外找單位開