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老師這樣做分錄是不是就不對了

老師這樣做分錄是不是就不對了
2025-09-28 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-28 08:45

你好,你這個進(jìn)項稅額為什么在貸方?

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快賬用戶3087 追問 2025-09-28 08:48

老師收到他們開來的人工票了,我結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-09-28 08:50

借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶3087 追問 2025-09-28 09:12

老師我這個轉(zhuǎn)出未交和未交增值稅部分余額這么大是我那做錯了?

老師我這個轉(zhuǎn)出未交和未交增值稅部分余額這么大是我那做錯了?
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齊紅老師 解答 2025-09-28 09:14

借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶3087 追問 2025-09-28 09:17

老師意思就是我每次銀行扣款我做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行,再做一筆你上邊給我的分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-28 09:17

是的,你分析的是對的這個

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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