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請問老師,員工開了很多雜七雜八的餐飲費,個人用品等等發(fā)票抬頭是公司的發(fā)票,但是并沒有報銷入成本,現(xiàn)在稅務局要求寫說明怎么證明你沒有用這些費用,這個怎能寫呢

2025-09-26 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-26 16:32

您好收到我給您編輯

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齊紅老師 解答 2025-09-26 16:33

您就說沒有入賬就行把所屬期當年的成本費用明細羅列一下

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同學,你好 前期問法人借錢,做其他應付款或者讓法人打入資本金
2021-05-30
您好,這個的話,就是勞務派遣,你們也不開發(fā)票嗎?這個差額征稅的
2024-09-23
借,銷售費用, 貸其他應付款, 借,其他應付款,貸,利潤分配,未分配利潤, 借業(yè),利潤分配,未分配利潤,貸,其他應付款。
2025-03-26
您好。 盡量完善流程,找發(fā)票過來報銷。 謝謝!
2020-12-20
你好,是需要做賬的,正常情況下通過單位賬戶支付就是了。
2023-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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