先算正確數(shù)據(jù):凈殘值 = 118428.32×5%=5921.42 元,應(yīng)提折舊總額 = 112506.9 元,正確月折舊≈2343.89 元,每月多提 123.37 元。 沖回多提折舊:已提 n 個月,借 累計折舊(123.37×n),貸 以前年度損益調(diào)整(涉以前年度) 或 管理 / 銷售費用(本年度)。 調(diào)整清理負(fù)數(shù):借 固定資產(chǎn)清理(負(fù)數(shù)絕對值),貸 營業(yè)外收入。 后續(xù):車輛在用按正確額提折舊,已處置則轉(zhuǎn)負(fù)差額;調(diào)整后需確保累計折舊≤原值 - 凈殘值

老師好,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
請問一下,老師,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時進(jìn)項稅額沒有抵扣。現(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,原來有一筆處理公司的面包車沒有通過固定資產(chǎn)清理科目核算,也沒有交稅。當(dāng)時會計把這筆款項計入了其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)。后來S局查出來補(bǔ)了兩千多的稅,同時還查到庫存盤虧未查明原因補(bǔ)了一萬多的稅。這一萬三的稅費,直接就做了一筆借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款,導(dǎo)致了應(yīng)交稅費的余額負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在想要處理一下應(yīng)交稅費的負(fù)數(shù)余額,怎么處理呢?那些面包車都已經(jīng)被折舊完了,也沒辦法通過固定資產(chǎn)清理科目處理了。謝謝老師
老師您好,請問貨物運輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價合計金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應(yīng)交增值稅-銷項稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入是10282.89, 我做的分錄如下:我查到的折舊表,該固定資產(chǎn)原值是59829.06,累計折舊56837.61, 借:固定資產(chǎn)清理 2991.45 累計折舊 56837.61 貸:固定資產(chǎn) 59829.06 借: 庫存現(xiàn)金 15000 貸:固定資產(chǎn)清理 15000/1.13=13274.34 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1725.66 借:固定資產(chǎn)清理 10282.89 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10282.89 請問老師,我在申報填寫增值稅附表1時,這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個數(shù)?蟹蟹
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
想問問您固定資產(chǎn)折舊表怎么做,可以給個模版我嗎,謝謝
這里沒法發(fā),你可以百度一個看看,我這個電腦上沒有呢,不好意思