您好,如果沒(méi)有發(fā)票,你直接調(diào)增就可以了
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒(méi)有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫(kù),暫估入庫(kù)的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫(kù)至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品,但是入庫(kù)存商品的時(shí)候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會(huì)增加庫(kù)存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對(duì)暫估的這部分原材料
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我之前購(gòu)進(jìn)材料,沒(méi)有取得發(fā)票,就暫估入賬的, 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 后來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的, 借生產(chǎn)成本 貸原材料 借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 現(xiàn)在我確定了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)之前估多了20萬(wàn),要怎么一步步調(diào)出去
我們公司是做委托加工的,原材料的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能及時(shí)回來(lái),我材料入庫(kù)的時(shí)候我也是要暫估這部分材料的運(yùn)費(fèi)嗎?月底,成本核算的時(shí)候運(yùn)費(fèi)發(fā)票還是沒(méi)有回來(lái)的話,我這個(gè)運(yùn)費(fèi)也要進(jìn)行成本的核算嗎?如果后期發(fā)票一直沒(méi)有回來(lái)這個(gè)要怎么賬務(wù)處理呢?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下公司2月開(kāi)工程票出去,然后暫估成本100多萬(wàn),截止到年底不再開(kāi)票,賬上有資產(chǎn)折舊等產(chǎn)生了虧損,可以把之前暫估的成本沖回來(lái)一部分嗎?這樣就可以少開(kāi)點(diǎn)發(fā)票回來(lái)沖暫估了
老師,我這邊今年10月份開(kāi)了發(fā)票出去,成本票一直沒(méi)有回來(lái),請(qǐng)問(wèn)原先我入賬的時(shí)候是借:庫(kù)存商品—暫估蒸籠布5000,貸:銀行存款5000?,F(xiàn)在年底了,成本票不開(kāi)回來(lái)了的話,成本未結(jié)轉(zhuǎn),賬上分錄我也沒(méi)動(dòng),請(qǐng)問(wèn)這樣掛著風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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老師,我們有進(jìn)口增值稅進(jìn)項(xiàng),就一張票金額較大,我們這個(gè)月開(kāi)票少,稅想少交點(diǎn),能進(jìn)項(xiàng)少抵扣點(diǎn)嗎
老師在建工程已支付完成,過(guò)了一段時(shí)間來(lái)了一筆承擔(dān)在建工程16%的工程款,這筆賬該怎么做
我現(xiàn)在小規(guī)模有未開(kāi)票收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好,我們收到了會(huì)議服務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)還要有些附件?(比如照片等,還需要什么?)
我想問(wèn)一下,老板私人賬戶轉(zhuǎn)入款,用于日常費(fèi)用支出,怎么做分錄
單位購(gòu)買(mǎi)的草皮,用在單位公司門(mén)口,我們可以加計(jì)扣除9%
內(nèi)賬年末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 我們?cè)O(shè)備買(mǎi)了一款軟件 專機(jī)專用的 這個(gè)該怎么入賬做分錄
老師,問(wèn)一下銀行承兌匯票提前貼現(xiàn)這個(gè)怎么做賬?
內(nèi)賬年末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
不會(huì),你調(diào)增交稅了