老師,我也是醉了,到底現(xiàn)在開發(fā)票。是不是下個(gè)月多交,兩萬的稅,那個(gè)會計(jì)告訴老板的,
公司之前個(gè)稅都按全責(zé)發(fā)生制申報(bào),比如8月工資9.15發(fā)9月申報(bào)8月征期,申報(bào)報(bào)了8月工資,什么時(shí)候調(diào)整按收付實(shí)現(xiàn)制報(bào)合適
老師,給國外企業(yè)提供的境內(nèi)服務(wù),需要開具普通發(fā)票嗎?還是直接按未開票收入申報(bào)就可以?
老師,請問一下,汽車公司的銷售合同上車的總價(jià)款跟開發(fā)票的金額要一致嗎,可以合同上寫15萬,開票是14萬嗎?
老師,提取法定盈余公積需要繳納印花稅嗎
現(xiàn)金流量表中支出項(xiàng)有代員工支付的個(gè)人所得稅嗎?社保個(gè)人部分在現(xiàn)金流量表中也有嗎
老師,稅務(wù)局預(yù)警提示22年個(gè)稅申報(bào)是791萬,然而我個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)顯示我22年申報(bào)工資為920萬,我22申報(bào)表匯算清繳應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)生金額為1035.68萬元元,然后我去大廳查看我個(gè)稅申報(bào)表也是920萬元,我讓大廳人打印給我蓋章,發(fā)現(xiàn)2月份被更正過,需要重新計(jì)算個(gè)稅?,F(xiàn)在我不知道怎么辦了
以前申報(bào)的增值稅和所得稅在哪里找
咨詢一下,公司名義買了LV 包送人,這個(gè)有必要入公司帳嘛?還是做內(nèi)賬劃算點(diǎn)
接了一家兼職公司 開票2500w 暫估710w 流水200多萬 如何規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
員工損壞了公司的庫存商品需要進(jìn)銷稅和轉(zhuǎn)出嗎?
姑娘您好,不會多交,這個(gè)會計(jì)自己不懂,下月我們是一般人,這個(gè)車買來的發(fā)票也讓供應(yīng)商開專票,不是可以抵扣么,我們就只交差價(jià)的增值稅呀,這個(gè)是外賬會計(jì)吧
老師,我想問一下就是。我們這個(gè)月只能開1%的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,下個(gè)月才是一般納稅人,但是對方客戶買車,抬頭開公司的名稱,不是個(gè)人買,是公司,他們非要13%的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,但是,現(xiàn)在這個(gè)月,它又非要去上牌,急著開車出去玩,我們會計(jì)說的,這個(gè)月不能給他開1%的發(fā)票,否則下個(gè)月再開13%的發(fā)票,我們就要多交2萬的增值稅,嚇得老板不敢開了,開票金額是17萬多,會計(jì)說的對不對?那個(gè)外賬會計(jì)?
她說的,廠家這個(gè)月開進(jìn)來了13%的專票。我們當(dāng)小規(guī)模使用了,下個(gè)月就不能用了,沒有13%的進(jìn)項(xiàng)了,所以多交13%的稅。兩萬多
到底能開不
好的好的。這些我一起來回答哈
?您好,會計(jì)說的“這個(gè)月開不了13%發(fā)票、小規(guī)模不允許開13%稅率”是對的,但“這個(gè)月開1%就導(dǎo)致下個(gè)月多交2萬稅”沒說透;咱按17萬算,這個(gè)月開1%的票只交170000÷(1%2B1%)×1%≈1683塊增值稅,是小規(guī)模該交的,沒多交;會計(jì)擔(dān)心的是廠家這個(gè)月開的13%進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在用不了、下個(gè)月沒進(jìn)項(xiàng)抵扣,開13%的票得交170000÷(1%2B13%)×13%≈19911塊,這才差出近2萬,但咱可以跟廠家溝通把這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票退了、下個(gè)月再開,這樣下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)就能抵扣,稅就少了;客戶急上牌就這個(gè)月開1%的票,合規(guī)還不虧,別聽客戶要13%的,現(xiàn)在開不了,開了反而違規(guī)。