你好,實操中,影響不大。但是確實是不太符合邏輯。 如果你碰到很難纏的管理員,是可能會影響的。
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運走了批貨,因為這個貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應(yīng)的進項稅要轉(zhuǎn)出,但是因為當時報關(guān)時考慮關(guān)稅 的問題,所以報關(guān)金額比進價還低,而且當時進來的貨不是按實際的貨開的票,是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個平價單價,只要總價對得上就可以了),現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,這個進項金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師咨詢一下我公司九月份在沒取得進項發(fā)票的情況下開出增值稅普通發(fā)票,期間咨詢稅務(wù)局的說可以在10份報稅之前取得進項發(fā)票在平臺勾選九月,今天帶我們會計實操,又說不行了,可能是平臺升級,老師能不能給試試,如果不行有什么合理避稅的方法,感謝老師
老師您好,關(guān)于年底就是發(fā)票報銷,還有封賬,我有一點小疑問,一直沒搞明白。你比方說,嗯,我們單位12月25號封賬。那員工12月28號報銷的發(fā)票還可以做到1月份的賬里嗎?有什么影響嗎?如果說不做到12月份。然后12月31號別人給我們匯的款。我也就不開發(fā)票了。但是。如果我12月31號收到別人給我的款,我也給人家開發(fā)票了。并且我把這張發(fā)票給對方單位。對方單位會因為這個日期而不要嗎?還是說必須得給對方單位開1月份的票啊。這個有什么說道嗎
老師,比如我前面收到一張費用發(fā)票,已認證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數(shù)發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉(zhuǎn)出。
你好老師,我們公司和客戶公司的來票時間會比較長,比如我這月付完款,待對方發(fā)出貨物核對完無誤簽收后,對方才會開具發(fā)票,可能這個進項票我們就要次月才能收到了,而我們的銷售在本月就發(fā)生了產(chǎn)生了銷項,就算這個進項票是在次月15號前收到也不能勾選抵扣是嗎?②如果不能勾選的話,我們賬上收的應(yīng)確認為無票收入的是否可以在次月在電子稅務(wù)局補報無票收入呢?
賬套是7月份開始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費怎么做分錄,還要做計提嗎
請問老師如果公司發(fā)放工資金額有點亂,我裝訂憑證的時候可以把工資表放在計提工資這張憑證的后邊嗎?發(fā)放工資那里就不放工資表了可以嗎
#提問#老師,您好!股東實繳需要怎么個流程,是不是股東轉(zhuǎn)款到對公戶,備注投資款,如果股東是公司,股東的對公戶轉(zhuǎn)款到公司的對公戶,備注投資款,是這樣的嗎?
老師,這三證合一指哪三證呢?
麻煩問下老師,我今天發(fā)現(xiàn)我們有一筆發(fā)票金額1300去年十二月開過了,然后今年7月份又開了一遍,去年12月對方?jīng)]有認證,今年七月份的對方已經(jīng)認證了,我是不是可以把去年12月份的紅沖,然后直接做去年對應(yīng)憑證的負數(shù)憑證就可以了啊,我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則。
期中建賬是用科目余額表嗎
公司之前認繳的,現(xiàn)在實際繳納了需要做些什么?
老師,你好,麻煩問一下用快賬軟件做賬,所有的票據(jù)也要錄入嗎?還是整理好放起來就行
老師,我們公司取得了一張汽車的紙質(zhì)發(fā)票,但是我們把發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在該怎么辦
20年租金含稅25000元 含稅是多少 不含稅是多少 5%
謝謝老師 那如果合同中約定9月份購貨 10月底開發(fā)票呢 合理嗎
你好,這個沒關(guān)系,是合理的。
是不是貨物發(fā)出就確定為納稅義務(wù)發(fā)生時間,開發(fā)票就得是發(fā)出貨物的當月?
你好,是的。正常就是這樣。
約定為下個月就不合理?
你好,不是約定,而是應(yīng)該按實際。 如果你本身當月發(fā)了貨,轉(zhuǎn)移了所有權(quán),你下月開發(fā)票,本身就是不合規(guī)的。