即使是數(shù)電票時代,會計交接仍需交原憑證賬本(含已入賬電子憑證、電子賬套、待處理數(shù)電票清單及合同等紙質(zhì)輔助資料)。僅網(wǎng)上申報不夠,沒交接這些,新會計難知賬務(wù)邏輯和遺留問題,易出錯且無法應(yīng)對稅務(wù)核查。
老師,請問一下我們老板接到這么一個公司,4s店銷售摩托車的,人家一直以來都有全職會計的,人家沒交接就走了,公司又設(shè)置了內(nèi)賬,外賬的。我們是接外賬,但是沒有人交接賬本也沒有打印出來。我怎么去區(qū)分哪個是外賬?除了會計憑證啥也沒有。然后人家每個月開票都差不多100萬。進(jìn)賬票也不懂在哪兒。稅盤也不給我們拿,要去那邊報稅熟悉。9月賬一點也沒有做,人家都走了一個多月了,我們昨天才過去的。這種怎么處理???
您好,姐,想咨詢您一個問題,我剛畢業(yè)想。做電商,不太懂這些,就是阿里巴巴直接買回來的。沒發(fā)票,如果要發(fā)票商品價格就比較高,但是我銷售額都是提現(xiàn)到公戶的,比如今天營業(yè)了1000元,貨物成本是900.元,這些貨物直接在阿里或者淘寶購買回來的,沒有進(jìn)貨發(fā)票,公戶里就直接進(jìn)賬1000,有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)貨的交易憑證,或者收據(jù),這種情況可以做賬嗎?。是不是稅可以按100利潤來繳稅呢
老師你好,如果我計提的工資多了,沖減是直接原路負(fù)數(shù)去沖減還是直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:利潤分配呢,第二個問題我有個企業(yè)以后不一定會營業(yè)了也就是說去年是基本停止?fàn)顟B(tài)上個月統(tǒng)計往來款發(fā)現(xiàn)多開了票給對方,然后就開了紅字發(fā)票,沒有業(yè)務(wù)以后也不會開票出去了,稅局不退增值稅,報表體現(xiàn)負(fù)數(shù),這個要怎么去調(diào)整呢
我昨天在網(wǎng)上辦理那個稅務(wù)登記,他說讓我查賬征收,我一小白,然后什么也不懂,才開始創(chuàng)業(yè),報會計學(xué)堂,也是希望做一個簡易的賬,申報報稅,他直接來了個查證征收,我又沒有原始憑證,我又不開發(fā)票,就是我不懂那個查賬真是怎么操作?還有沒有方法扭轉(zhuǎn)這個局面?他限我一天之內(nèi)完成這6項操作。請老師指點
老師,專項發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,20,21年的時候稅務(wù)局通知說是假票,然后做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,就是比如說原來的分錄是:借庫存商品100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13貸:應(yīng)付賬款13,后面進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,我就直接做上面那筆憑證的負(fù)數(shù)了,今年他要注銷了,這就導(dǎo)致我應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)很大很大,這個負(fù)數(shù)也不是說對方?jīng)]有給我發(fā)票,就是之前進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,做的負(fù)數(shù)憑證,這個掛了大概有200萬,可以直接入到營業(yè)外支出嗎,然后把賬平了
個人給企業(yè)開發(fā)票是什么行為
你好個人企業(yè)我在哪上班發(fā)工資以我個人名義開發(fā)票對我有什么影響
老師 批發(fā)和零售業(yè)為什么不能加計扣除
個體工商戶小規(guī)模 季度沒超過30萬 但是開了專票 計提增值稅和附加稅的分錄
老師你好,這個怎么不進(jìn)庫存商品,直接進(jìn)成本啊
所有者權(quán)益的合計數(shù)減去實收資本就等于凈收益嗎?
B公司作為A公司的股東,向A公司投入100萬,那B公司的會計分錄怎么做
老師,請問上一年度暫估了管理費用,本年度公司采購了汽車,配件,功能包以及保險等取得的發(fā)票可以用于沖銷上一年度的暫估嗎?具體的會計分錄是?
實收資本增加100萬,怎么報印花稅
老師,請教一下我這邊是記賬公司,客戶要求銷售二手車收入不按二手車市場開的發(fā)票入賬,(開票金額是40000,他讓入15000的收入,這個我這個代理記賬么規(guī)避風(fēng)險)