那個必須要如實申報的哈
老師你好,11月出臺一個文件,說是從這個月開始,員工社保由稅務(wù)部門收繳,還有企業(yè)報入個稅系統(tǒng)的人員也要求必須繳納社保,是這個情況嗎?因為我公司是小規(guī)模,規(guī)模也不是很大的,不可能每個員工都繳納社保的,想問問真的是這個情況的話,我們要怎么處理,沒有繳納社保的人員的工資要如何計算和上報
一所州立大學(xué)某系的預(yù)算編制:你能相信這些數(shù)字嗎? 1)社會工作系目前做出了怎樣的貢獻(xiàn),既有財務(wù)方面的又有其他方面的嗎? 2)取消社會工作系對這所學(xué)校將會產(chǎn)生什么影響? 3)取消社會工作系的學(xué)士班對這所學(xué)校將會產(chǎn)生什么影響? 4)總的來說,問題出在哪?為什么社會工作系在財務(wù)上看起來這么糟糕?
老師,做年度匯算清繳,有退稅。但是不想申請退稅,數(shù)字已調(diào)平到不用退稅了。但是因少符合小微企業(yè),必須得填寫《企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》,這個金額我可不以填0,不用系統(tǒng)自己帶出來的數(shù),意思是可以放棄享受小微企業(yè)的優(yōu)惠嗎?如果享受的話,都會有退稅的。
老師好,我們是21年12月才成立的一家小企業(yè),現(xiàn)在做21年的工商年報。之前填過了,不過后來打電話說有2處錯誤要修改一下,一個是認(rèn)繳出資日期,說是按企業(yè)成立時間填好,實際上21年實繳出資額是0,這樣改認(rèn)繳出資日期會有沖突嗎?還有一個是填資產(chǎn)狀況:我們21年12月成立,建賬是22年1月建賬的,當(dāng)時把21年發(fā)生的一筆業(yè)務(wù)數(shù)當(dāng)成期初數(shù)了,是資產(chǎn)2萬,負(fù)債2萬,現(xiàn)在打電話說我們這樣不可以,說是資產(chǎn)80萬(認(rèn)繳出資額),所有者權(quán)益必須有數(shù),讓我們修改,請問老師,我該如何修改嗎?
老師您好,請問我企業(yè)是出口退稅企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)稽查到按照2022年度報關(guān)單金額確定收入是5100多萬元,,而之前財務(wù)申報的2022年度申報的企業(yè)所得稅收入是4260萬元,收入少申報800多萬,先稅務(wù)讓調(diào)整以前,按照出口報關(guān)單來申報收入,這樣就會產(chǎn)生很多企業(yè)所得稅,當(dāng)然稅務(wù)表示可以調(diào)整當(dāng)年的成本和費用,那當(dāng)年的成本有跨年申報的,一張張發(fā)票去核對工作量非常大,我想能不能用這種方式呢,就按照稅務(wù)系統(tǒng)所取得的發(fā)票金額算2022年成本和費用金額可否?還是說如果按照這個金額算,必須匹配銀行支付金額呢?老師有更好的辦法嗎?
請問公司買的車,開了進(jìn)項發(fā)票,是個人在還貸,請問這個利息還怎么做?能做公司的財務(wù)費用嗎?
我們公司在銀行貸款期限為三年,應(yīng)該記在哪個科目里?
老師好!請問一下,我們公司收業(yè)主消防維保費,怎樣開發(fā)票呀,這個費用就是以后小區(qū)有消防方面的問題就拿來維修
給員工,每人發(fā)一支口紅,還要計提嗎?還是直接計入費用 金額9000多
老師,如果一個人名下有幾個經(jīng)營部,請問如果每季度都不超30萬,是否不用上稅
發(fā)票總額度減去已開發(fā)票,不等于剩余可開票額度,是什么原因呀
老師你好公司為一本納稅人,是生產(chǎn)水渣加工成礦粉和外賣賣的礦。粉是賣給攪拌站作為建筑啊,工地用的水渣呢是來的時候假如是5000運(yùn)輸過程當(dāng)中是損耗為20噸,實際入庫為4800噸,但是我們購入的那個發(fā)票是5000噸,請問路途當(dāng)中這個損耗20噸應(yīng)該怎么樣?賬務(wù)處理
現(xiàn)在是核定征收,還是查賬征收
老師你好 生產(chǎn)型出口企業(yè)EXW成交方式 出口由客戶指定貨代 然后拿不到相關(guān)單證應(yīng)該怎么處理?;蛘哒_的流程是怎么樣的。
老師,請問稅點走私是不是很多企業(yè)都這么做?
就是按照上年度匯算清繳時A10505工資薪金支出和從業(yè)人數(shù)計算繳納。
從業(yè)人數(shù)是12個月人數(shù)合計/12
1—12月累計總?cè)藬?shù)嗎,我一直按照年底人數(shù)算的
那個是1—12月累計總?cè)藬?shù)/12
有什么不一樣嗎?
按規(guī)定必須是月平均人數(shù)