?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,個(gè)體戶核定征收,一季度3萬,如果這個(gè)季度開了10萬,超出了核定征收的金額,這種要不要交稅呢,稅率是好多呢。但是小規(guī)模現(xiàn)在有優(yōu)惠政策,一季度是30萬不交稅,這個(gè)到底是依據(jù)哪個(gè)呢?
老師,個(gè)體戶,核定征收,如果核定額是一季度45萬,那么不超過45萬是不是就不用交增值稅?如果超45萬了,比方50萬,那個(gè)稅是怎么計(jì)算的?
老師你好,請問一下個(gè)體戶現(xiàn)在稅務(wù)局核定的是每月3萬的的核定征收.那我一個(gè)月如果開票超過9萬但一個(gè)季度不超過45萬,會(huì)變成查賬征收嗎?
個(gè)體 核定征收 28000 他是每個(gè)月開票不能超過28000 還是季度總額不超84000 如果這個(gè)開超的話水利印花什么的是不是也要申報(bào) 個(gè)體是不是也要按年交房產(chǎn)稅啥的
請問老師,個(gè)體戶是核定征收,開票季度不超過30萬,月度不超10萬,是免增值稅,這個(gè)稅務(wù)局核定不超過月3萬,不需要繳納增值稅和經(jīng)營所得,我萬一超過了,這個(gè)經(jīng)營所得繳納,稅務(wù)局會(huì)從下年多核定,還是直接不繳納了
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有一項(xiàng)業(yè)務(wù)是買進(jìn)來的原材料銷售出去,變成了商貿(mào)行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)和原材料來抵扣嗎?
我公司通過外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對(duì)方公司股份99%股權(quán),還發(fā)生了相關(guān)盡調(diào)費(fèi)、管理費(fèi)等500萬元,那我的長期股權(quán)投資是做多少呢?
客戶要申請科小,需要我做研發(fā)費(fèi)用歸集,需要怎么調(diào)整賬目和財(cái)報(bào)
老師,包裝物租金算價(jià)外費(fèi)嗎
老師請問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來的時(shí)候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人名下,現(xiàn)在審計(jì)要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國公司代扣代繳的增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓(xùn)視頻嗎
老師,請問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計(jì)提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個(gè)情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點(diǎn)出入,當(dāng)時(shí)讓對(duì)方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
另外一種情況,核的是查賬征收,假如我開票季度小于30萬,年度小于120萬,怎么交稅
您好,1. 核定征收就是稅務(wù)局直接給你定個(gè)稅額或收入額讓你交稅,比如核定你每月/季交固定稅A元(或按核定的收入額算出個(gè)稅),即使你0收入也可能要交這個(gè)數(shù);開票沒超核定范圍(比如季度30萬以內(nèi))一般按這個(gè)定好的數(shù)交,但如果你開票長期比核定高很多,稅務(wù)局可能調(diào)高你的核定稅額或改成查賬征收。 2. 如果開票超過稅務(wù)局原來給你核的那個(gè)數(shù),但季度總開票≤30萬、全年≤120萬,增值稅普票部分一般免征(超過30萬才交1%或3%),個(gè)稅如果是核定征收通常還是先按原核定交,但稅務(wù)局可能盯上你,如果發(fā)現(xiàn)你實(shí)際開票遠(yuǎn)高于核定標(biāo)準(zhǔn),可能會(huì)重新核定你的稅額或讓你按實(shí)際收入交稅。
老師,看下我上面一條問的
?您好,查賬征收下,季度開票≤30萬(普票)、年度≤120萬,增值稅一般免征(專票除外),個(gè)稅按你實(shí)際收入減去成本、費(fèi)用等算出利潤(應(yīng)納稅所得額),再按利潤×對(duì)應(yīng)稅率(5%-35%)?速算扣除數(shù)計(jì)算,利潤低或?yàn)?則個(gè)稅很少或不用交,但必須自己記賬報(bào)稅,稅務(wù)局按你實(shí)際經(jīng)營情況算稅。