可以的,選擇8月或1-8月,均是可以的
我單位8月份前采用手工記賬,其中印花稅通過應(yīng)交稅費(fèi)科目核算了,9月份(即本月)開始使用電子帳時(shí)才發(fā)現(xiàn)印花稅不應(yīng)通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的,老師請問補(bǔ)錄年初至現(xiàn)在的數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)該用更改后正確的科目核算還是應(yīng)該與手工賬保持一致呢?如果不與舊賬一致會(huì)不會(huì)影響當(dāng)期報(bào)表?
您好,老師!協(xié)會(huì)會(huì)計(jì),一年發(fā)一次工資,工資3000元/年。我是2020年8月入職的,但是個(gè)稅一直都沒有加我的名字上去,當(dāng)然也一直都沒有工資。直到今天,有通知說我有3000元/年的工資,時(shí)間范圍是2020年7月至2021年6月的。請問,那我的個(gè)稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢,個(gè)稅的入職日期是填什么時(shí)候呢?工資是發(fā)現(xiàn)金的~
老師,8月份因?yàn)槭杖氩粔?,我預(yù)估了例如20萬元金額的收入(20萬有個(gè)上下幅度同時(shí)里面有20個(gè)單位),正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤導(dǎo)致收入不夠沒有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因?yàn)?月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時(shí)候把這個(gè)15萬給平嘍。因?yàn)橹?5萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個(gè)15萬是什么意思,因?yàn)榍捌陂_過票為啥還要到月底找15萬收入平那個(gè)差額。還有他說這樣不影響全年收入
老師請問金蝶建立新帳套,是9月份接手過來的、有8月完整的科目余額表,但是金蝶軟件上填寫初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,只顯示累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計(jì)借貸、期末余額這幾個(gè)模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問題。
老師您好請問,我剛接手一家小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)給了我截止7月底的科目余額表,我建賬后,發(fā)現(xiàn)試算不平衡,少了7月底的結(jié)轉(zhuǎn)損益,那我做8月賬的時(shí)候,應(yīng)該補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)7月的損益,另外再結(jié)轉(zhuǎn)8月的損益,請問是這樣嗎
老師,超市的拿走的購物卡沒給錢怎么入賬
在非洲接了一個(gè)業(yè)務(wù),對方公司是非洲肯尼亞的公司,跟我中國的一個(gè)公司,一般納稅人單位簽約,然后有肯尼亞的貨幣“肯尼亞先令”支付給我,我想咨詢幾件事情: 1、肯尼亞的公司如何直接對公支付給我? 2、對公支付給我,到我公司賬上,我要承擔(dān)多少稅金、手續(xù)費(fèi)等多少?
非會(huì)計(jì)專業(yè)。做過出納 是先學(xué)實(shí)操還是先考中級(jí)
老師,我們是建筑安裝公司,關(guān)于本月收入成本的匹配,成本大于收入可以嗎?
企業(yè)所得稅需要提供2024.1月-2025.8月的在哪里可以拉數(shù)據(jù)
公司發(fā)現(xiàn)金福利,不人人有份,需要并入工資薪金交個(gè)稅嗎 公司發(fā)京東卡福利,不人人有份,要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,公司舊車賣掉了,收了對方的款,需要開票給對方嗎?
我公司是銷售方,因?yàn)槲窗磿r(shí)發(fā)貨,構(gòu)成違約,需要支付給采購方一筆違約金55萬,現(xiàn)在有個(gè)問題,購買方只提供收據(jù)給我們,不開發(fā)票,這樣合法嗎?有沒有什么條文啊
公司注冊超過五年未實(shí)繳出資有什么后果
老師能解決下這3問題嗎
我想的是1-8月或者是8月期末余額應(yīng)該是一樣的老師
是的,你的理解是對的。
老師,這是上個(gè)會(huì)計(jì)建賬時(shí)的期初余額,他為啥不平呢
無法判斷,若不平,會(huì)引起資產(chǎn)負(fù)債表不平。
都是基本戶,為啥會(huì)計(jì)科目和獎(jiǎng)金賬的借貸金額不一致呢
不清楚,可能是出納賬模塊沒有及時(shí)錄入
老師建賬時(shí),借方和貸方上期余額摘抄的是科目余額表上月的本期發(fā)生額還是本年發(fā)生額?
余額是錄余額,不是發(fā)生額
期初金額也要錄借貸方金額的。
余額在哪個(gè)方向,就直接錄入對應(yīng)余額即可的。
老師看這個(gè)表,好像要錄每個(gè)科目要三個(gè)金額,分別是期初,借方,貸方金額么
只需要錄入期初余額即可
可是檸檬去期初數(shù)表中也有借方金額和貸方金額不需要錄入嗎
麻煩老師看下我拍的圖表
只用錄入期初余額就行
將科目余額表的期末余額,錄入期初余額