同學(xué),你好
這樣是可以的
老師,你好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在賬上掛著幾筆預(yù)收賬款(票未開出去,職稱評審證未審核,服務(wù)未到期)和預(yù)付賬款(款項已付,票為開進(jìn)來,咨詢服務(wù)還沒有到期),合同上沒有規(guī)定開票時間或者付款方式這些的,請問這個年終結(jié)賬,一直掛在賬上有風(fēng)險沒有
老師,我們是小規(guī)模納稅人,前面有幾個月,我把預(yù)售款(開票的)做到當(dāng)月主營業(yè)務(wù)收入了,12月我可以進(jìn)行調(diào)整嗎?把預(yù)售的那部分主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款可以嗎?
公司是做咨詢的,2020年發(fā)生了一次咨詢服務(wù),開具了發(fā)票,同時在當(dāng)年確實了收入。但是在2022年,由于特殊原因,導(dǎo)致這筆款項需要退費,請問老師,我們應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理,以及發(fā)票處理?(一般納稅人該如何做?小規(guī)模該如何做?)
老師您好,麻煩咨詢一下,我們是一家咨詢服務(wù)公司小規(guī)模納稅人,目前一個項目收到了一些預(yù)付款,發(fā)票還沒開給對方,月底做賬我需要確定收入,該怎么做賬務(wù)處理,謝謝
老師,我是小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)就是造價咨詢服務(wù),有個咨詢服務(wù)合同是分次打款我是收到錢先做預(yù)收賬款,等開了發(fā)票在沖掉預(yù)收做收入,這樣可以的吧
老師,我們是典當(dāng)行,向省典當(dāng)行業(yè)協(xié)會支付了一筆會員會,對方開了社會團體統(tǒng)一票據(jù)的發(fā)票,請問這個怎么做賬呢?能夠所得稅稅前扣除嗎?
公司員工出差產(chǎn)生的餐飲費1000多可以入差旅費嗎?稽查那邊說員工不能吃這么多錢不合理
老師,我們收到餐費的普票10萬,入福利費,應(yīng)該全額入費用吧?
老師,現(xiàn)在我公司有四筆無法支付的其他應(yīng)付款,領(lǐng)導(dǎo)同意轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,需要繳納增值稅或者其他稅金嗎
其他未列明電氣機械及器材制造業(yè)的增值稅及所得稅稅負(fù)是多少呢
公司購買財務(wù)軟件3千多,怎么做賬
你好,老師,關(guān)于一個商業(yè)中心的起建承包給了一個建筑公司,已經(jīng)簽了合同,包括稅費的問題是9個點的,應(yīng)該如何合理能少點稅費問題?現(xiàn)在我們公司還是小規(guī)模,是超了營業(yè)收入多少會自動成為一般納稅人?是連續(xù)幾個月的營業(yè)收入還是季的?
請假的扣除的工資可以應(yīng)發(fā)工資扣除,然后算個人所得稅嗎
老師您好,我們是行政事業(yè)單位,現(xiàn)在在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),要直接移交至其他行政單位,我這邊如何下賬?
老師,私立民非學(xué)校,給其他教育集團代授課收到的學(xué)費等,需要交稅嗎?還是稅率為0?
然后這筆服務(wù)合同現(xiàn)在要給尾款5610,我這邊還有之前一筆預(yù)收38000沒開票,成本只有工資和五險一金,我可以根據(jù)成本去開發(fā)票嗎?三季度凈利潤虧損三萬左右,我這個月先開三萬發(fā)票做收入10月份再開剩下的可以嗎?不然全開了就要轉(zhuǎn)成收入,成本小于收入就要三季度季報交企業(yè)所得稅了吧
同學(xué),你好
這個操作是可以的。
成本小于收入就要三季度季報交企業(yè)所得稅了吧
是的
那我根據(jù)三季度最后成本金額去合理分開開票也沒問題,畢竟尾款要下個月才到賬
然后做完三季度的賬在利潤表季報表格里面凈利潤本年累計是負(fù)數(shù)金額就不用交企業(yè)所得稅對吧老師
同學(xué),你好
那我根據(jù)三季度最后成本金額去合理分開開票也沒問題,畢竟尾款要下個月才到賬
可以的
然后做完三季度的賬在利潤表季報表格里面凈利潤本年累計是負(fù)數(shù)金額就不用交企業(yè)所得稅對吧老師
對的