掛預(yù)付賬款科目就行
我們前面支付了一筆裝修款,對(duì)方公司一直沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在公司倒閉了要怎么處理呢
老師,我們公司買(mǎi)了一批商品,已付款,但對(duì)方單位一直沒(méi)給我開(kāi)票,后來(lái)還注銷了?,F(xiàn)在他又重新注冊(cè)了一個(gè)公司,但現(xiàn)在這個(gè)公司開(kāi)的票跟前面付款的那個(gè)公司名稱不一樣,這個(gè)怎么處理呀
老師,2019年員工報(bào)銷的路費(fèi)一直沒(méi)付款,掛了其他應(yīng)收貸方,現(xiàn)在這筆錢(qián)公司可能不付款了,現(xiàn)在怎樣處理可以平賬呢
我們公司和甲公司簽訂合同付款10萬(wàn),因?yàn)槲宜緵](méi)錢(qián)付款一直沒(méi)給,現(xiàn)在甲公司已經(jīng)注銷了,但是我們有錢(qián)了 現(xiàn)在要付這筆錢(qián),并且讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票 這種情況怎么處理
老師,你好,2019年給一個(gè)公司公戶付款了,一直不給開(kāi)票,一直在往來(lái)掛著,這家公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷了,怎么處理呢
樸老師您好,設(shè)備的改造背新增加了設(shè)備連接,對(duì)方開(kāi)發(fā)票,是按設(shè)備開(kāi)的,這樣可以嗎?
老師,當(dāng)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,有啥影響嗎?要負(fù)責(zé)任嗎?
老師,房產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)交的增值稅和土地增值稅需要計(jì)提嗎?
老師,五金會(huì)計(jì)賬好做嗎
更正往年印花稅,電子稅務(wù)局往年年度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅需要跟著調(diào)整嗎?具體怎么調(diào)整呢?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中總資產(chǎn)超五千萬(wàn)了,怎么樣才能使得總資產(chǎn)降低呢?可以調(diào)哪些方面的賬呢?
老師,我們公司旗下的連鎖門(mén)店一直是零申報(bào),為什么可以零申報(bào)呀?不是都有收入嗎
老師,我想咨詢一下,我們2024年企業(yè)所得稅調(diào)增了一筆滯納金,然后補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,這筆稅款怎么做分錄,計(jì)提和繳納的分錄怎么做
文化建設(shè)稅計(jì)稅依據(jù)是什么?為什么我看我客戶都是0申報(bào)
老師,我是小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)就是造價(jià)咨詢服務(wù),有個(gè)咨詢服務(wù)合同是分次打款我是收到錢(qián)先做預(yù)收賬款,等開(kāi)了發(fā)票在沖掉預(yù)收做收入,這樣可以的吧
以后也不會(huì)給了。
那么你們收到貨沒(méi)呢?
收到了,整個(gè)流程都走完了,項(xiàng)目也實(shí)施了 。現(xiàn)在要不到票了。
公司已經(jīng)確定無(wú)法取得發(fā)票了,可以憑借以下資料進(jìn)行稅前扣除: (一)無(wú)法補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機(jī)構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營(yíng)戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫(kù)、出庫(kù)內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會(huì)計(jì)核算記錄以及其他資料。 前三條必備
現(xiàn)在我這邊一直掛賬,預(yù)付款。 想怎樣消掉。
材料都來(lái)了,沒(méi)有暫估材料?
賬務(wù)上就是付款了,票未取得。 實(shí)際項(xiàng)目采購(gòu),合同,實(shí)施都已完成。
沒(méi)有發(fā)票,材料來(lái)了,就掛暫估呀,已經(jīng)做到成本,只是沒(méi)發(fā)票匯算的時(shí)候做納稅調(diào)增就行
外賬,有發(fā)票勾選才做成本。現(xiàn)在成本沒(méi)有做,沒(méi)做庫(kù)存。 只是賬務(wù)上根據(jù)公戶銀行流水做了預(yù)付款。 假如,公司注銷,科目余額怎樣清零?
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:預(yù)付賬款
需要附憑證嗎?或者別的資料嗎?做這筆分錄。
不需要付什么資料了,那個(gè)減少的利潤(rùn)稅局你不認(rèn)可的
比如暫估時(shí): 借:成本,貸:應(yīng)付 以后也取得不了成本發(fā)票也開(kāi)不了發(fā)票。 那么,就不能原路做相同的負(fù)數(shù)分錄。 這兩個(gè)科目怎樣調(diào)為零呢?
你不是付款了嗎? 借:應(yīng)付賬款. 貸:銀行存款
這是另外一筆有問(wèn)題的事項(xiàng),都是虛的暫估的。
不需支付的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
借:應(yīng)付 貸:營(yíng)業(yè)外收入?這樣做分錄?
是的,就是那樣做的哈