可以更正 并且不影響稅款 不產(chǎn)生滯納金
老師你好,請問我們是自然獨資企業(yè),2022年第一季度,前任會計申報增值稅申報表時,把圖1申報表第18欄本期減免金額寫錯了,正確的金額為29097.01元,導致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請問老師我這個季度申報時,可以把多余稅款合計數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報表第23欄嗎? (第三張圖片)
請問老師,我公司15年的其中一個月的增值稅納稅申報表報錯了,現(xiàn)在將其更正申報了,數(shù)據(jù)會自動更新到我九月申報時嗎?還是需要從15年往后每月的申報表都更正?
六月我申報的增值稅時,由于我是自動生成申報表的,進項稅附表二忘記把“電子通行費發(fā)票”抵扣的共111份,稅額本應(yīng)該填到8b(其他)第10欄次的,我忘記分開填寫了,需要更正申報表嗎????? 現(xiàn)在突然發(fā)現(xiàn)忘記分類填報了,全都被系統(tǒng)默認包含在專用發(fā)票的份數(shù)及稅款中了怎么處理
老師我問下之前財務(wù)把前面二個季度的居民企業(yè)所得稅申報里面數(shù)據(jù)都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負利潤
老師,值稅納稅申報表的主表里面的第25欄期初未繳增值稅 好多年了系統(tǒng)出來的數(shù)是錯的, 那我可以在這個月把這個數(shù)填到30欄里頭 然后下個月的數(shù)正確了,可以這樣嗎 因為我上個月也沒有交稅
老師,一般納稅人做簡易計稅3%的項目,成本票開進來是1%的普票就可以做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
你好老師,公司注銷賬上其他應(yīng)付款150萬可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎,用交稅嗎,貨幣資金有7千怎么處理
30000勞務(wù)費個人所得稅計算方法
公司租房子通過中介的,支付給中介費費用怎么做賬?對方需要開什么票給我們
老師,現(xiàn)在在申報囯科小,要改去年稅務(wù)局申報的利潤表,增加研發(fā)費用這一欄,可以改嗎?
整體轉(zhuǎn)讓個人獨資企業(yè),賬面有未分配利潤,平價轉(zhuǎn)讓時,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,協(xié)議價是未分配利潤的數(shù),還是0,股權(quán)原值是0還是有數(shù)的,
老師 我們公司有7個專利 這個每月要繳納什么費用
老師,中秋節(jié)發(fā)月餅,賬務(wù)怎么處理???
老師,在公司注冊當?shù)禺a(chǎn)生的餐費計入哪里啊
沒給錢,可以先開票嗎?下個月給
老師增值稅附加稅沒有動數(shù)據(jù),就是只更改了主表手動填寫2欄,
老師在我要辦稅-稅費繳納-更正申報就可以了是吧!
是的 您的操作路徑是正確的