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某卷煙廠委托A廠加工煙絲,卷煙廠和A廠均為增值稅一般納稅人。卷煙廠提供原料55000元,A廠收取加工費20000元,增值稅稅額2600元。煙絲收回后直接用于銷售。A廠應(yīng)代收代繳消費稅。卷煙廠應(yīng)做如下會計分錄:⑴發(fā)出原料時:⑵支付加工費時:⑶支付代收消費稅時:⑷加工的煙絲入庫時: 麻煩老師寫一下分錄
甲卷煙廣為增值稅一般納稅入,受托加工一-批煙絲,委托方提供的煙葉成本50000元,甲卷煙廠收取含增值稅加工費2500元。已知增值稅稅率為13%,消費稅稅率為30%,無同類煙絲銷售價格,計算甲卷煙廠該筆業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳消費稅稅額是多少元?
多選題關(guān)于增值稅計稅銷售額,下列說法正確的有()。A.航空運輸服務(wù),代收的民航發(fā)展基金不計入計稅銷售額B.納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額C.納稅人提供建筑服務(wù)適用簡易計稅方法的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額D.納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),按照一般計稅方法計稅的,應(yīng)以取得的全部價款和價外費用為銷售額E.納稅人提供簽證代理服務(wù),以取得的全部價款和價外費用,扣除向服務(wù)接受方收取并代為支付給外交部和外國駐華使(領(lǐng))館的簽證費、認(rèn)證費后的余額為銷售額
?老師,想咨詢一下個人人為公司貸款提供了擔(dān)保服務(wù),收取一定費用,請問個人開票名稱選擇現(xiàn)代服務(wù),其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?還有稅費怎樣計算?到時候我的個人所得稅也是怎樣計算?要和工薪再匯算繳稅嗎?
請問一下老師,我們拍賣會找公司制作圖錄,作銷售費用-宣傳費花費5萬,后續(xù)拍品成交了從委托人的成交價里扣除一定的圖錄費比如收取500元,不成交則不收取費用 請問我扣委托方的圖錄費是直接沖減銷售費用-宣傳費,還是做其他業(yè)務(wù)收入啊,如果做收入交增值稅我按照我的主營業(yè)務(wù)稅率(經(jīng)濟代理服務(wù)6%)交可以嗎,或者2種方式都合適
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
您好,做制造業(yè)代加工,收的代工費按13%稅率交增值稅,計算稅時是用不含稅代工費收入乘以13%得出銷項稅額,再減去有增值稅專用發(fā)票的進項稅額,直接人工費比如發(fā)工人的工資不能從收入里扣,也不能抵扣增值稅,因為人工費沒發(fā)票也不能作為進項。