你好,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,就是錄入不含稅金額。
請問老師,我司是一般納稅人。9月應(yīng)收甲客戶不含稅金額100,稅額13。含稅金額113的貨款!然后有家乙公司同樣是我們客戶,但乙公司是小規(guī)模公司,不能開專票!就委托我們一起開票給甲公司,甲公司給我們打款,再支付給乙公司!乙公司不含稅金額是50,稅額6.5。含稅金額56.5!!我們都統(tǒng)一開票給甲公司!已銀收貨款!請問分錄怎么做
老師,小規(guī)模公司有開專票和普票,請問專票和普票合計的收入不含稅開票金額不超過季度30萬,只交開專票的增值稅,免開普票的增值稅?如果合計開票金額超過季度30萬,開的普票及專票都要繳增值稅?是嗎
老師,早上好,我公司是一般納稅人,公司購買了貨車,請問固定資產(chǎn)錄入金蝶系統(tǒng)的時候本位幣金額是不是車輛不含稅的價格加上購置稅金額。
老師好,我司是一般納稅人,采購一批貨物,那么我們錄入進(jìn)銷存軟件,是要錄入含稅價還是不含稅價;如果客戶要求開票,那么我們銷售出庫單的金額是寫售價的價稅合計嗎,還是金額;
老師好,請問下勞務(wù)派遣差額征稅的收入分錄是怎么做的呢,比如我本月差額開票的金額是50萬,專票收入是10萬,如果做分錄呢
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?