你好,你在納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除類,其他里面調(diào)整
公司20年所得稅匯算清繳可以退企業(yè)所得稅358元,現(xiàn)在稅務(wù)局讓修改匯算清繳表辦退稅,我們公司不想退這筆錢,要怎么調(diào)匯算清繳表。
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)有退稅額,但是不想退稅,需要調(diào)哪個(gè)表?
請(qǐng)問(wèn)今年企業(yè)所得稅匯算清繳退了企業(yè)所得稅,明年做匯算清繳時(shí)需要調(diào)表嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)利潤(rùn)為虧21萬(wàn),但是之前繳納了300企業(yè)所得稅,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)需要退稅,如果不想退稅怎么操作?怎么更改?需要改賬務(wù)嗎?還是改報(bào)表
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)利潤(rùn)為虧21萬(wàn),但是之前繳納了300企業(yè)所得稅,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)需要退稅,如果不想退稅怎么操作?怎么更改?需要改賬務(wù)嗎?還是改報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn),10月1日開始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
老師,個(gè)體工商戶自己可以開戶勞務(wù)發(fā)票嗎
9月開的票,報(bào)費(fèi)用的時(shí)候可以做賬做到10月嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,哪里可以獲取最新的財(cái)政規(guī)定變化消息
個(gè)體戶需要報(bào)稅嗎?在每個(gè)月開票不超過(guò)10萬(wàn)的情況下
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),如果讓他們自己去稅務(wù)大廳開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果勞務(wù)費(fèi)金額超過(guò)800元按20%繳納的個(gè)人所得稅是否也會(huì)一起在稅務(wù)大廳自己交掉,不用我們給他申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳?
老師,請(qǐng)問(wèn)在公司稅號(hào)變更之前,用舊稅號(hào)開具的發(fā)票可以入賬報(bào)銷嗎?
股東把錢借給公司,公司付利息給股東,股東需要交個(gè)稅嗎?股東沒(méi)有開發(fā)票給公司
老師您好,大股東99.824% 小股東0.176% , 兩個(gè)股東就不會(huì)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任了吧?
調(diào)增里面的稅收金額這一列嗎?還是調(diào)增調(diào)減?
你好,不是,在扣除類,其他項(xiàng)里面調(diào)增
改了這個(gè)之后就不用改賬本了嗎?第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表還需要改嗎?
你好,可以不用改賬 除非你要補(bǔ)稅,就要做補(bǔ)稅的分錄。
其他里面的調(diào)增是灰色的不能填數(shù)字呢
你好,你填賬載金額,就可以了。
我現(xiàn)在是不想退稅了老師,交了就交了,不想再退再改了,可是調(diào)增不能填數(shù)字呢
填-3.24還是3.24呢,我都試了沒(méi)有變化呢
你好,你把你的申報(bào)表截圖來(lái) 你稅率是25%還是5%
這個(gè)老師
你們是不是小微企業(yè)? 我是讓你發(fā)你那張納稅調(diào)整明細(xì)表來(lái)。
不是說(shuō)讓發(fā)主表了。