你好,增值稅無法減少,由銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)決定 的
我門公司是一般納稅人,今年5月份變更一般納稅人,5月以前小規(guī)模商品是有庫存的,5月開出的銷項(xiàng)發(fā)票有10多個(gè)品種的商品,但是5月我們只開了其中銷售出去商品的其中幾種商品的進(jìn)項(xiàng)回來沖減銷項(xiàng)稅,稅務(wù)局這邊查到進(jìn)項(xiàng)不符,我這里應(yīng)該怎么做
我們公司貿(mào)易批發(fā)業(yè),商品都是一進(jìn)一銷沒庫存的,但是現(xiàn)在問題是,多出了40多萬的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣(之前有虧本過導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)),這個(gè)怎么做平衡呢?
老師:我公司是一般納稅人,收到一部分3%的專票。領(lǐng)導(dǎo)讓做成進(jìn)項(xiàng)稅,填附表二17欄簡易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用,然后做賬時(shí),有讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,,入賬時(shí)借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,同時(shí)讓做進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么寫呢?
請問,商貿(mào)建材公司,一般納稅人,只能開具13%的銷項(xiàng)。但進(jìn)項(xiàng)有3%,6%和13%的購進(jìn)票,這個(gè)怎么算綜合稅率呢?
老師我想問個(gè)問題,我們是汽車維修廠的,我們開票出去只開勞務(wù)維修費(fèi)這樣子開,我們買進(jìn)來的配件有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么,等我們公司要注銷的時(shí)候,這個(gè)庫存商品有余額怎么消除呢?
老師,信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)發(fā)票名稱現(xiàn)在開不了了嗎
老師你好,因?yàn)樯绫5男抡?,老板要求在?nèi)部員工工資表里工資結(jié)構(gòu)添加一欄社保補(bǔ)助1000元每月每人,就比如張三7000元,其中有1000元被作為社保補(bǔ)助,個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候就是單獨(dú)申報(bào)工資薪金7000萬,沒有注明社保補(bǔ)貼,這樣的工資表員工簽字了有沒有法律效力,謝謝
采購中秋禮盒送客戶,進(jìn)行可以抵扣,視同銷售
老師,我公司才開業(yè)(一般納稅人),沒有收入,收到發(fā)票專票15000,普票30,,下個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)
我們是物業(yè)公司(代收水電費(fèi)),租戶個(gè)人賬戶支付水電費(fèi)后要求開具租戶其公司抬頭的發(fā)票,她目前就提供了個(gè)營業(yè)執(zhí)照,以公司名義租房合同沒有,能給她開公司抬頭發(fā)票嗎
我們公司銷售二手車開發(fā)票金與二手車市場開發(fā)票必須一致嗎
請解決以下案例,資產(chǎn)賬載1000,稅務(wù)500。負(fù)債1000,稅務(wù)500。分別調(diào)增調(diào)減多少。
老師好,一個(gè)這樣的情況,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)今年4月有一筆固定資產(chǎn)重復(fù)入賬了,然后對應(yīng)固定資產(chǎn)卡片明細(xì)賬已經(jīng)提取了幾個(gè)月的折舊,現(xiàn)在要沖銷之前那張重復(fù)的憑證和卡片,怎么操作?最好走沖銷,請老師詳細(xì)說下
現(xiàn)在開票開一次刷一次臉嗎,一般都刷誰的?
T型賬戶中,個(gè)人所得稅、印花稅、應(yīng)交城建稅及教育費(fèi)附加全部計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)中嗎?還是需要拆分填入T型賬戶