你好,可以的。你委托后,直接銷售?自己不再有生產(chǎn)過程是嗎
外單位委托我公司代加工一批材料,原料委托方提供,我方只負責(zé)人工費、水電費。收到發(fā)來的原材料入賬嗎?其余人工費用核算賬務(wù)怎樣處理呢?
老師晚上好!生產(chǎn)加工企業(yè)的賬務(wù)怎么處理?我是代賬公司的會計,正在做一些生產(chǎn)加工制造企業(yè)的帳務(wù),有點迷糊,請老師詳細講解一下,銷售出庫,領(lǐng)料出庫,完工入庫,采購入庫之間的關(guān)系?結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么處理的?
老師好,我們單位是貿(mào)易單位,沒有生產(chǎn)資質(zhì),就購買了原料輔料委托其他單位加工成成品再銷售,現(xiàn)在有個問題,就是原料發(fā)給加工單位后先要第一道工序生產(chǎn)成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料發(fā)給他們了,有做好的成品直接從加工單位發(fā)出給客戶了,但是還有半成品在加工單位那里沒有全部生產(chǎn)完,那我們單位該怎么核算成本呢,怎么會計處理
、某企業(yè)委托外單位加工材料,原材料成本40萬元,加工費5萬元,增值稅率13%,由受托方代收代繳的消費稅1萬元,材料已經(jīng)加工完畢驗收入庫,加工費尚未支付。假定該企業(yè)材料采用實際成本核算。 要求:做出以下業(yè)務(wù)會計處理。(14分) (14.0) (1)、 [簡答題] (8分) 如果委托方委托加工收回的是需要進一步加工的材料(用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品),委托方的會計處理 (2)、 [簡答題] (6分) 如果委托方委托加工收回是產(chǎn)成品并直接用于對外銷售,委托方的會計處理
1、外貿(mào)出口的具體賬務(wù)處理 2、外貿(mào)企業(yè)購入原材料委托工廠生產(chǎn),工廠開的加工費能不能申請退稅?還是需要作價銷售給工廠生產(chǎn)好后再回售才能申請退稅
金蝶軟件里,累計折舊的明細賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計折舊期末余額多了一個月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計折舊的明細賬里就還有一個月的余額,這種情況怎么處理 試過手動做一張記賬憑證把累計折舊明細賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會計給的那個固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負數(shù)了,該咋辦?
樸 老師:本來固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月,因為要補去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月,所以當(dāng)時就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,這個數(shù)據(jù)要更正過來嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),收到4.5月的電費發(fā)票在7月才勾選,怎么做賬呢
老師,移動在小區(qū)樓頂安裝一個接收器,簽的租賃合同,開發(fā)票服務(wù)名稱是開成經(jīng)營租賃嗎
公司籌建期的咨詢費檢測費以及堪查費做賬放在開辦費里可以嗎
收到保本理財利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請外面的老師給我們單位講課,但是要走工會經(jīng)費,需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會沒有辦理稅務(wù)登記。
老師財務(wù)負責(zé)人想要刪除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?
自己沒有生產(chǎn)過程,因為廠房正在建設(shè)
你好,那就是直接購進貨物,然后銷售了。
不會提現(xiàn)生產(chǎn)成本科目對吧?
能教一下這個的會計分錄嗎
你好,是的。因為你們沒有生產(chǎn)。