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老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個(gè)問題,我們銷售貨款是1600萬,購貨成本票是1100萬,給出去的傭金要200萬,現(xiàn)在問題是傭金200萬是要對(duì)方開發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個(gè)人所得稅也可以抵扣這200萬,如果拿傭金的人開不了發(fā)票給我們,或者說不要我們代收代繳個(gè)人所得稅,這樣我們這200萬還能抵扣嗎?
老師你好,我們是建筑行業(yè)的,面對(duì)稅務(wù)局,我們是按商業(yè)企業(yè)科目來建賬的,沒有按照建筑行業(yè)建賬,收入與成本我們沒有按照完工百分比,而是按照非完工百分比來確認(rèn)收入與成本,增值稅是按照開票來來納稅,所得稅是按照開出去的發(fā)票所占的比例來繳納,而非完工進(jìn)度來繳納,這樣子操作做賬可以嗎?以后稅務(wù)稽查會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好 想問下 我這邊有家個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 目前是小規(guī)模納稅人。代收了一筆10萬元。要給對(duì)方開票的這樣的情況。(平時(shí)正常的都是開票,收錢,然后這部分錢全額轉(zhuǎn)出給法人)因?yàn)檫@邊是代開,我們要扣了稅點(diǎn)后錢轉(zhuǎn)出去的話。稅點(diǎn)的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道這個(gè)5.5是怎么來的(大體知道可能是增值稅的點(diǎn)數(shù)加上所得稅,只是不知道個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅稅率如何計(jì)算)是要根據(jù)全年大致的收入去測(cè)算稅率嗎?謝謝
我找一個(gè)小型服裝定制公司定制服裝后開發(fā)票,國(guó)家規(guī)定是百分之1增值稅,它收了我百分之5。它給出的解釋是“是這樣的,企業(yè)開票的稅收成本遠(yuǎn)不止票面這些,企業(yè)除了交票面稅收,還需要交很多稅收,僅僅以企業(yè)所得稅為例,就達(dá)到利潤(rùn)25%,所以我們會(huì)看到,在購置其他物品的時(shí)候,如果要開票都會(huì)被別人收取8%,10%,甚至百分之十幾,我們公司統(tǒng)一按照5%收取。2023年新出的政策是增值稅1%的,企業(yè)所得稅正常交納,而企業(yè)開票的稅收成本遠(yuǎn)不止企業(yè)所得稅這些,還需要交納分紅稅10%、印花稅3%、城建稅7%等等,僅僅以企業(yè)所得稅為例,就達(dá)到利潤(rùn)25%,所以我們會(huì)看到,在購置其他物品的時(shí)候,如果要開票都會(huì)被別人收取12%,13%,我們公司統(tǒng)一按照8%收取。老客戶是按照5%收取”請(qǐng)問這樣收款是合法的嗎
老師你好,我想問一下法人想辦理股權(quán)變更,但法人有被限制高消費(fèi)能不能辦理變更業(yè)務(wù)
我們是做酒店OTA行業(yè)的,同城把下單客人退給平臺(tái),然后我們?cè)俑鶕?jù)客人下單去相應(yīng)酒店下單,賺取中間的差價(jià),客人離店后,酒店把票來給我們公司,客戶付的錢就到平臺(tái)里,平臺(tái)轉(zhuǎn)我們,我們給平臺(tái)開票,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
你好老師,怎么開普通電子發(fā)票,港幣匯率轉(zhuǎn)換人民幣,計(jì)算方式我也不會(huì),麻煩教我開一下,我把我的匯率表跟報(bào)關(guān)單發(fā)給你看看,7月份的
資產(chǎn)負(fù)債表里面的本期未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表里的利潤(rùn)加年初的未分配利潤(rùn)對(duì)不上一般是什么原因
民工費(fèi)算是個(gè)人所得嗎?年底需不需要匯算清繳。如果公司有問題,會(huì)涉及到個(gè)人嗎
黨校做賬是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,您好,蔬菜可以開免稅專票嗎?相應(yīng)文件給我說一下呢
我們是小規(guī)模的裝飾公司,供貨方給我們開材料發(fā)票必須備注是哪個(gè)工程用嗎?是不用備注。
老師,我開發(fā)票,可以開糕點(diǎn)禮盒嗎,還是只能開糕點(diǎn)?
公司2023年辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有稅務(wù)登記,現(xiàn)在怎么處理最好?如果做稅務(wù)登記會(huì)有罰款嗎?
您好,如果你們公司是稅務(wù)核定征收的建筑業(yè),這樣說明是可以的。因?yàn)槎悇?wù)局按行業(yè)利潤(rùn)率15%和25%所得稅率,算出所得稅約15%×25%=3.75%,這是合規(guī)的;同時(shí)跟對(duì)方說收的是企業(yè)所得稅(不是增值稅),成本發(fā)票用來抵增值稅、人工費(fèi)和利潤(rùn),邏輯也通順。但要是查賬征收,就得按實(shí)際利潤(rùn)(收入減成本費(fèi)用等)×25%算,這時(shí)候這么說就不行了。所以關(guān)鍵看你們是核定還是查賬征收的。
公司是查賬征收的
老師,什么好的計(jì)算方法,老板讓我把這收取5.5%費(fèi)用圓過去。
?您好,不行。查賬征收需按實(shí)際利潤(rùn)(收入-成本-費(fèi)用等)×25%(或小微企業(yè)優(yōu)惠稅率)計(jì)算企業(yè)所得稅,不能用行業(yè)利潤(rùn)率估算,需據(jù)實(shí)提供成本發(fā)票核算。
對(duì)方?jīng)]有提供勞務(wù)發(fā)票,那這個(gè)成本要算在里面嗎?
?您好,不行。查賬征收下,無合法勞務(wù)發(fā)票的人工費(fèi)不能作為成本稅前扣除,需按實(shí)際利潤(rùn)(收入-合規(guī)成本費(fèi)用)×稅率算企業(yè)所得稅。
這個(gè)是要包括在成本里面,是嗎?
?您好,不,無合法勞務(wù)發(fā)票的人工費(fèi),不能作為合規(guī)成本計(jì)入,也無法在稅前扣除。
老師,我不太理解,要不要算成本里
?您好,考試時(shí)題目會(huì)完整給出所有必要條件,不會(huì)讓你自己記憶,這道題是題干里提到有X股票投資收益率的概率分布表(實(shí)際考試中表格會(huì)明確呈現(xiàn),比如收益率20%概率30%、收益率12%概率50%、收益率5%概率20%),你只要按照30%×20%%2B50%×12%%2B20%×5%=13%的公式,就能算出X股票的期望收益率啦。
老師,你發(fā)錯(cuò)了,我不是這個(gè)問題
對(duì)不起,網(wǎng)不好串了, 您好,不算。無合法勞務(wù)發(fā)票的支出,不能作為合規(guī)成本計(jì)入。