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老師好,2017年,財務(wù)將一筆不是收入的款項計入了收入,同時掛了其他應(yīng)收款項目,后來在2019年有花銷,就把花的金額一方做支出,一方?jīng)_掛賬,但實際我們 即沒有收到銀行存款,也沒有發(fā)票對應(yīng)支出?,F(xiàn)在審計查出我們的往來有問題,請問老師,對于這種前期差錯,我們財務(wù)應(yīng)該如何處理比較穩(wěn)妥?請詳細(xì)說明,謝謝

2025-09-19 16:26

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你這樣描述很亂。你把上面寫過的所有分錄提供一下吧。
2023-12-18
同學(xué)你好 沒有實收資本就不做哦 按照實際業(yè)務(wù)來做就可以了
2023-02-14
第一個沒有問題,可以第二個不用轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,按照實際業(yè)務(wù)來就行,沒有風(fēng)險
2024-12-18
去年I2月收到了一筆款由財政局代撥的20萬,當(dāng)時咨詢財政局,不做財政撥款,做的其他收入,借 銀行存款,貨其他收入,當(dāng)月就將20萬支出借 業(yè)務(wù)活動費_xx專項經(jīng)費,貸銀行存款。截止到這里,都是沒有問題的。 至于后面的問題是,月末“其他收入和業(yè)務(wù)活動費_xx專項經(jīng)費”都會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,是會變成0的
2021-04-13
那實際你和誰有業(yè)務(wù)的?
2024-11-26
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