超過的季度申報的時候填 應征增值稅那邊
老師你好,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,前三個季度都沒有超過30萬的銷售額,第四個季度超過30萬了,年銷售額超過120萬了,第四季度報稅還需要把前三個季度免的稅補上嗎?還是光交第四季度的稅?
月銷售額不超過10萬元(按季納稅的30萬元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費附加和地方教育附加的政策,那如果有一個季度超過30萬了,但是年季度平均沒有超過30萬,超過的那個季度還免教育費附加和地方教育附加嗎?
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務收入不?如果一個月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
小規(guī)模納稅人季度30萬是免增值稅的,如果季度內(nèi)的某個月是11萬銷售額,但是整個季度沒超過30萬,也是免增值稅的嗎
小規(guī)模季度銷售如果超過了30萬,假如銷售是45萬,那是不是應交增值稅就是:45萬/1.03*0.03=13106.8稅額 還有如果我雖然2季度超過了30,但我最后全年沒有超過120,那二季度這個增值稅還是必須先交嗎?
老師,委托合同需要繳納印花稅嗎?
老師,老板在對方進項稅稅額抵扣7點后,要收取5.5%的稅費,他跟對方說是我們要繳納的稅費,讓我這邊羅列一下,那我這邊這樣計算可以嗎?企業(yè)所得稅可以這樣說明稅務局查帳,認為建筑業(yè)的行業(yè)利潤率一般為15%,所得稅率25%,所以我們所得稅約=15%*25%=3.75%,而且我們收的是所得稅,不是增值稅部分,你們拿來的成本發(fā)票是為了抵增值稅和人工費,還有你們的利潤,我們需要收的是企業(yè)所得稅稅率。這樣可以嗎
老師,我們是物業(yè)公司,對方公司租用汽貿(mào)園的其中一間,他們有自己的汽貿(mào)園統(tǒng)一的物業(yè)管理,但是他讓我公司單獨服務于他,增加服務的質(zhì)量,和我們簽一個物業(yè)管理服務合同,這個合理嗎?
開電子普通發(fā)票,港幣匯率,我要開人名幣的怎么開
公司開普通發(fā)票,發(fā)票不符合要求不能報賬,那開出的這張發(fā)票不作廢有影響嗎
老師一個客戶,應付,預付,整了兩個科目
農(nóng)民工包公頭承包工程,完工后對方要求對公賬戶轉(zhuǎn)賬開票,農(nóng)民工沒有公司,這種農(nóng)名工怎么合理取得工資
老師,第三方認證老師的差旅費,有住宿,餐費,交通費,我計入什么科目?
請問老師,這個月補發(fā)一個員工7-8月的工資,賬務上是直接在9月補計提7-8月的工資,然后這個月一起發(fā)放嗎?個稅申報方面,是直接在下個月申報時將他的兩個月工資金額一起申報嗎?他的入職時間選什么時候呢?還有其他需要注意的事項嗎
老師!我們公司的新能源公司,做光伏發(fā)電項目,現(xiàn)在項目已經(jīng)完成,要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎