你好,這也是可以的。
老師好,小規(guī)模納稅人個(gè)體工商戶(hù),申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是查賬征收,增值稅沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)不交稅,那經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有賬本,可不可以把開(kāi)票收入當(dāng)做收入,然后成本調(diào)大,利潤(rùn)為負(fù),經(jīng)營(yíng)所得也不交稅,這樣可以嗎。
老師,個(gè)體工商戶(hù)在申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),可不可以0申報(bào)利潤(rùn)做成負(fù)的?如果利潤(rùn)做成正的,除了個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,還有其它稅需要申報(bào)嗎?
向老師,個(gè)體工商戶(hù)在申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),可不可以0申報(bào)利潤(rùn)做成負(fù)的?如果利潤(rùn)做成正的,除了個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,還有其它稅需要申報(bào)嗎?
老師個(gè)體戶(hù)定期定額,如果有成本 人工工資從對(duì)公戶(hù)發(fā)出的工資可以做成本嗎?因?yàn)榻坏膫€(gè)人經(jīng)營(yíng)所得 個(gè)稅沒(méi)有申報(bào),成本票也可以填入申報(bào)嗎?
老師好,如果個(gè)人所得稅申報(bào)錯(cuò)了,而且扣款成功了。我發(fā)現(xiàn)后,更正申報(bào)了。 多交了240元個(gè)稅。 如果我不想去稅務(wù)局退稅,可以嗎?
最新的企業(yè)所得稅稅率
老師,金融服務(wù)費(fèi)-資金占用費(fèi)的印花稅是幾個(gè)點(diǎn)呢
老師好,因?yàn)橐獬?,公司給辦公室買(mǎi)了一輛幾百元的自行車(chē),外出辦事,每個(gè)人都可以騎,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以放進(jìn)辦公費(fèi)嗎?還是放進(jìn)福利費(fèi)?
老師,您好,小規(guī)模公司暫估了成本,然后后續(xù)有材料票,餐飲票,住宿票進(jìn)來(lái)了,這些發(fā)票是都可以沖暫估嗎
老師 客戶(hù)用個(gè)人的賬戶(hù)轉(zhuǎn)我們對(duì)公 那我這買(mǎi)票能開(kāi)給他們公司嗎
出去學(xué)習(xí)培訓(xùn)的高速費(fèi) 餐飲費(fèi) 住宿費(fèi) 新能源充電費(fèi)都能放在差旅費(fèi)嗎
老師,委托合同需要繳納印花稅嗎?
老師,老板在對(duì)方進(jìn)項(xiàng)稅稅額抵扣7點(diǎn)后,要收取5.5%的稅費(fèi),他跟對(duì)方說(shuō)是我們要繳納的稅費(fèi),讓我這邊羅列一下,那我這邊這樣計(jì)算可以嗎?企業(yè)所得稅可以這樣說(shuō)明稅務(wù)局查帳,認(rèn)為建筑業(yè)的行業(yè)利潤(rùn)率一般為15%,所得稅率25%,所以我們所得稅約=15%*25%=3.75%,而且我們收的是所得稅,不是增值稅部分,你們拿來(lái)的成本發(fā)票是為了抵增值稅和人工費(fèi),還有你們的利潤(rùn),我們需要收的是企業(yè)所得稅稅率。這樣可以嗎
北京公積金工資最低可以申報(bào)多少
老師,我們是物業(yè)公司,對(duì)方公司租用汽貿(mào)園的其中一間,他們有自己的汽貿(mào)園統(tǒng)一的物業(yè)管理,但是他讓我公司單獨(dú)服務(wù)于他,增加服務(wù)的質(zhì)量,和我們簽一個(gè)物業(yè)管理服務(wù)合同,這個(gè)合理嗎?
老師為什么可以
少申報(bào)成本,多繳稅,自然是可以的
表是根據(jù)賬來(lái)的呀
少申報(bào)成本,多繳稅, 可以的