直接調(diào)賬就行了哈 借:應(yīng)交所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
去年12月份我計(jì)提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,金額多計(jì)提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
您好,老師,我想咨詢個(gè)問題,就是我有一筆計(jì)提印花稅做的,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,繳納時(shí)做錯(cuò)了,做成借:稅金及附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在就是我稅金及附加是平的,但印花稅余額,我要怎么沖平
老師,請問下8月份計(jì)提了印花稅(實(shí)際上是不用計(jì)提的),這個(gè)稅三季度也沒交,當(dāng)時(shí)是借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,請問現(xiàn)在要怎么沖回呢?
2023年12月結(jié)賬已報(bào)稅,然后重復(fù)計(jì)提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅60 然而我這個(gè)月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事
2023年12月結(jié)賬已報(bào)稅,然后重復(fù)計(jì)提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅60 然而我這個(gè)月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事 做了相反的分錄,稅金及附加紅沖了,所以它是一個(gè)復(fù)數(shù)。,負(fù)數(shù)是不對的吧
老師,公司的稅籌和預(yù)算怎么做?
老師,我們是同個(gè)海南省的企業(yè),總包企業(yè)勞務(wù)分包給我們,金額超過500萬,我們是需要先做跨區(qū)域報(bào)告和報(bào)驗(yàn),預(yù)繳稅款后,才能開票是吧? 另外,那我們做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),需要跟總包溝通或者報(bào)備嗎?或者跟總包一致?
老師不管是勞務(wù)還是商貿(mào),小規(guī)模公司都用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則備案就可以是嗎
軟件服務(wù)費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)歸集到研發(fā)費(fèi)用里面的其他費(fèi)用還是直接費(fèi)用
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個(gè)怎么做分錄啊
老師,法人打款到公戶如何備注比較好呢?不想做投資款
張三個(gè)人名下資產(chǎn)合并到張三一人獨(dú)資有限公司。所有稅費(fèi)規(guī)避,以及法條依據(jù)。
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個(gè)怎么做分錄啊
去超市買購物卡,超市不能分別按面額開具發(fā)票,只能按總金額開具。但是入賬時(shí)候必須分?jǐn)偟矫總€(gè)員工身上,我可以使用購卡小票清單作為入賬明細(xì)嗎?小票明細(xì)清單有超市名稱和對應(yīng)每張購物卡面額和卡號
老師,財(cái)政支付給企業(yè)2022年疫情防控保供物質(zhì)款,是計(jì)入營業(yè)外收入嗎?這個(gè)收入屬于免稅收入嗎?