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老師,我想問下。就是上季度計(jì)提印花稅分錄寫錯(cuò)了寫的是借稅金及附加印花稅貸應(yīng)交所得稅。那我這個(gè)季度交的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),我怎么做紅沖。我原分錄負(fù)數(shù)嗎,這樣的話稅金及附加變成0了

2025-09-19 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-19 10:43

直接調(diào)賬就行了哈 借:應(yīng)交所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅

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你好,借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)
2021-09-06
同學(xué)你好,這個(gè)因?yàn)槠诔跏橇?,你做了這個(gè)憑證,現(xiàn)在肯定是負(fù)數(shù),是正常的,等你月末結(jié)轉(zhuǎn)損益后,余額就又是零了,正常的,不用管了
2024-01-17
正確的證明你之前多計(jì)提了,現(xiàn)在紅沖。
2024-01-17
你好 1,印花稅不需要計(jì)提。 2,因?yàn)槟?月份只有紅沖? ?稅金及附加,沒有計(jì)提的,自然就是負(fù)數(shù)了?
2024-07-14
借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤?
2021-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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