是的,就是那樣做就行
老師你好,無票收入 借:庫存現(xiàn)金等科目 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)然后再存入對公,借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金?要做2筆?
你好,收到現(xiàn)金的貨款收入, 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后存到公司銀行對公賬戶里面,是這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 帶:庫存現(xiàn)金 如果法人收到現(xiàn)金后,存到自己的銀行卡里面,再轉(zhuǎn)到公司,怎么做分錄? 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
老師,我們公司收現(xiàn)然后存銀行,這個(gè)賬是不是借:庫存現(xiàn)金 200 貸:主營業(yè)務(wù)收入 198 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金
老師,請問一下開零售發(fā)票收現(xiàn)金的,我做賬借庫存現(xiàn)金20萬,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。然后老板會(huì)把現(xiàn)金存銀行。借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金。但是存的不一樣是20萬,還有以前遺留下來的。賬上庫存現(xiàn)金不夠了。就像法人借款,借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款法人。導(dǎo)致其他應(yīng)付款,法人名下掛越來越的錢。這個(gè)咋處理啊
老師,請問一下開發(fā)票20萬,收現(xiàn)金 然后老板存入銀行,開票,做賬借庫存現(xiàn)金20萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 存入銀行 借銀行存款貸庫存現(xiàn)金20萬?
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅嗯,多少是按照5%的稅率征收?
公司購買的米面油送個(gè)客戶的節(jié)禮該怎么走賬啊?
老師法人給公司轉(zhuǎn)錢,備注備用金,做庫存和銀行分錄嗎,還是做往來款
老師取進(jìn)來的成本發(fā)票大于了實(shí)際支付的金額怎么做賬
老師,請問一下開發(fā)票20萬,收現(xiàn)金 然后老板存入銀行,開票,做賬借庫存現(xiàn)金20萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 存入銀行 借銀行存款貸庫存現(xiàn)金20萬?
老師,問一下關(guān)于生產(chǎn)會(huì)計(jì)這個(gè)崗位。她是不是要根據(jù)車間領(lǐng)用原材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,核算出來生產(chǎn)這批產(chǎn)品的總成本,根據(jù)產(chǎn)量,算出單位成本。
老師您好。我們是事業(yè)單位,2021年與其他單位合并,但賬務(wù)一直沒合并,單位合并后我們兩個(gè)單位各記各的,還有合并后新單位的賬也記,因?yàn)樨?cái)政把兩個(gè)單位的經(jīng)費(fèi)都轉(zhuǎn)到新賬戶。現(xiàn)在我原單位銀行賬戶核銷了,是不是需要把我單位的賬和新單位的合并,合并的話怎么處理。謝謝老師。
老師請問工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額計(jì)算 那包括獎(jiǎng)金嗎?
你好,問一下,這個(gè)在上海讓提供近1年的個(gè)稅APP薪資流水在哪可以找出來
老師,請問在建企業(yè)廠房要計(jì)提折舊嗎,還是等在建工程完工后一次性轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再計(jì)提折舊
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7月開票收現(xiàn)金823290,老板存進(jìn)來830800,能不能借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金823290 貸其他應(yīng)付款老板7510
可以那樣做的,沒問題的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。