你好,你有錢就還。沒有錢就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入反正要做平
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
你好,老師,法人也是股東,她個人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費,比如社保,其他的服務(wù)費之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 這樣子對嗎?那摘要怎么寫呢? 庫存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款
老師:您好!請問我們公司是分公司。公司賬上的其他應(yīng)付款(負責(zé)人的)余額有30多萬(有工資,報銷款及公司向負責(zé)人個人的借款)?,F(xiàn)在總公司要被收購,進行審計,總公司要求把其他應(yīng)付款這份處理掉,不要太多負債。怎么處理的方式比較好?
老師:您好!請問我們公司是分公司。公司賬上的其他應(yīng)付款(負責(zé)人的)余額有30多萬(有工資,報銷款及公司向負責(zé)人個人的借款)。現(xiàn)在總公司要被收購,進行審計,總公司要求把其他應(yīng)付款這份處理掉,不要太多負債。公司現(xiàn)在沒有多余的錢去支付其他應(yīng)付款,怎么處理的方式比較好?
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負債表中會反映填列到負債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
請問小規(guī)模納稅人開租賃費稅率是1%嗎
老師您好,個體工商戶小規(guī)模納稅人收到13%增值稅專票可以入帳嗎?會存在稅務(wù)風(fēng)險嗎?
個人出租房屋需要繳納什么稅?
老師,想問一下如果每個月工資是10000元,不想交個稅,我應(yīng)該怎么做工資條呢
老師,我們是一家保健品公司,在拼多多網(wǎng)店銷售。商品總價205.54元,店鋪優(yōu)惠折扣20元,平臺優(yōu)惠折扣18.55元,用戶實付款166.99元,商家實收金額185.54元。我們應(yīng)該怎么做賬
請問,勞務(wù)派遣公司,開的差額征收那個發(fā)票,代扣代繳工資那一部分,可以不計入收入嗎?如果不計入收入就和開票的金額不匹配了。對嗎?
老師好,液壓油開發(fā)票商品和服務(wù)分類選擇哪一類
之前跨年的,收到一筆發(fā)票計的借管理費用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其實不是管理費,我應(yīng)該怎么改
老師,開具監(jiān)理費發(fā)票可以只備注項目名稱么
公司賬上就只有幾千元,其他應(yīng)付款有20多萬,無任何債權(quán)可收回的,這樣子就只能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的話,就會增加應(yīng)納稅所得額的,是不是這樣子呢?
你好,是的,是會增加的。實收資本投入完了嗎
沒有實繳注冊資本的,那應(yīng)該怎樣呢?
你好,可以投入資金,然后還款。