不一樣。 付款單折扣(現(xiàn)金折扣):鼓勵提前付款,付款時確認。分錄:付款時,借應(yīng)付賬款(原價),貸銀行存款(實付)、財務(wù)費用(折扣額)。 采購入庫單折扣(商業(yè)折扣):銷售時直接降價,按折扣后金額入賬。分錄:采購時,借原材料 / 庫存商品(折扣后)、應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸應(yīng)付賬款 / 銀行存款。
老師好!我司采購原材料,合同價款合計是10000元,供應(yīng)商優(yōu)惠1000元,我司實際付款9000元,優(yōu)惠的1000元,計入哪個會計科目?這筆業(yè)務(wù)會計分錄怎么做呢?謝謝老師
采購商品,供應(yīng)商給的折扣做在哪個科目?比如現(xiàn)在都是在網(wǎng)上購買商品,訂單金額是800,實際支付只支付了750元,優(yōu)惠了50元,但是你要求開具發(fā)票,發(fā)票開的是800元,它的來貨單上也是800元,我入庫金額按發(fā)票金額入賬,那多出來的50塊優(yōu)惠的金額做在哪個科目呢?
老師,單位和供應(yīng)商簽訂了現(xiàn)金折扣協(xié)議,會計做賬時會有變化,對于出納收付款有什么影響嗎,還是和以前付款一樣?
比如收到采購發(fā)票票面金額為100萬(入庫清單110萬,票折10萬),賬務(wù)處理是: 借:應(yīng)付賬款-暫估 973451.33 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 115044.25 主營業(yè)務(wù)成本-折扣折讓 -88495.58 貸:應(yīng)付賬款-已開票 1000000 后期采購說票折10萬其實是要退貨,不是折扣,調(diào)賬分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本-折扣折讓88495.58 借:應(yīng)付賬款-暫估 -88495.58 這樣做對嗎?
老師,有一筆采購款單據(jù)上是1000,實際支付了800,有200是建賬之前掛的賬,我沒有提現(xiàn)出來,現(xiàn)在這個200我再做賬我能營業(yè)外收入-折扣嗎?就當(dāng)供應(yīng)商給的優(yōu)惠可以嗎
老板自己的車,拿給公司用,產(chǎn)生的修理費可以報賬嗎
下午好老師請問下,小微企業(yè)的判定標準是什么?
老師,我們多交的增值,不辦理退稅,但是增值稅由余額借方,那么我們會計分錄怎么平呢?
老師你好,公司是沒有底薪,按提成發(fā)工資。如果7月份沒有業(yè)績,沒有發(fā)工資,那個稅還用申報嗎
無票支出保險費 員工墊款了 從公戶給她轉(zhuǎn) 250 元 用別的發(fā)票沖可以嗎 發(fā)票是其他單位的發(fā)票 還不是我們的發(fā)票
個人把自己名下的加油站承包給別人使用,應(yīng)該上哪些稅
老師:我想問問,公司收到保險發(fā)票時,我借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 過了三個月,發(fā)票開錯了,對方并未沖紅,退回銀行款,我怎么入賬?我再過2個月收到紅字發(fā)票,又該怎么入賬呢?。òl(fā)票是普票,開錯了,不需要做紅字處理嗎?)發(fā)票金額與銀行實際支付的金額會有800元差異,這筆差異又如何入賬呢?
請問老師,液壓油開票的時候選擇哪一類
你好,請教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做項目,現(xiàn)在B說項目都虧了,我們要去查賬,這個要怎么查呀?有什么思路嗎?A沒有具體的賬,可能有部分資料而已。謝謝
老師好,如何批量把單元格里面的逗號換成 換行符?