借成本 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸應收賬款
請問老師。我們公司是建筑裝修公司屬于分包方,2020年12月總包代發(fā)20萬民工工資,按正常的入賬應該:借:成本 貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬 貸:應收賬款。但是當月沒有做,到現(xiàn)在要開發(fā)票出去才反應過來這一筆沒有入賬,現(xiàn)在應該怎么入賬呢?
老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。怎么做分錄可以把其他應付款科目花出去的錢支出去呢?
老師,您好。建筑勞務公司,總包方通過農(nóng)民工工資專戶代發(fā)工資,我們公司賬戶處理怎么做?例如項目100萬,開票給總包100萬,30萬總包直接發(fā)放給農(nóng)民工,70萬總包支付給我公司賬戶。借銀行70 借應收賬款30 貸主營業(yè)務收入%2B銷項100 借主營業(yè)務成本30 貸應付職工薪酬30? 這個是理想狀況,要是工資申報沒有付完30萬要怎么處理多余出來的部分呢?
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時發(fā)了8000元,我9月份記賬時是記的: 借:應收賬款8000 貸:主營業(yè)務收入7767 貸:應繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務成本8000 貸:應付職工薪酬8000 借:應付職工薪酬8000 貸:應收賬款8000 然而10月份時我申報個稅時替該名工人代扣代繳了90元個稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對嗎? 收入:借:應收賬款8000 貸:主營業(yè)務收入7767 貸:應繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務成本8000 貸:應付職工薪酬8000 借:應付職工薪酬8000 貸:應交稅費-個稅90 貸:應收賬款7210 繳納9月屬期個稅:借:應繳稅費-個稅90 貸:銀行存款90 個稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應收賬款90。 然后在11月份申報個稅時再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發(fā)了90元?
我們是物業(yè)服務公司(小規(guī)模),相關(guān)物業(yè)服務保潔什么的,提供物業(yè)服務,有好幾個項目,項目上的工資我計提的時候直接借:主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬了,等發(fā)放就是借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,申請付款流程就會先開票,開票的時候就是借:應收賬款 貸主營,應交稅費。我想問下,一般確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我們成本是工資,是不是沒有確認收入,每個月也都可以做成本?
我們是溫泉水樂園,小規(guī)模,我們有大部分都是無票收入,有一小部分是開票收入,我計提增值稅稅金是按3%計提稅金還是1%?開票收入票面是1%
工商注冊資本增資 原股東比例不變 用做股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師您好,個體戶不報關(guān)要視同內(nèi)銷,那找貨代買單報關(guān)的也是視同內(nèi)銷嗎?會計分錄怎么做,謝謝!
老師你好,給新員工7月份發(fā)了工資,但是一直沒有報個稅,這個應該怎么辦
37000的零星工程可以做管理費用修理費嗎 大概就是哪里要漏 補一下挖一下
老師你好,公司之前付了一筆定金30000給A公司,然后在月頭A公司退款30000回來了,然后月尾時候A公司又退了一次30000,我怎么做分錄啊
老師您好,公司控股其他公司,做工商變更時,需要法人在電子營業(yè)執(zhí)照小程序簽名,進入后也掃碼了,在哪里找簽名的地方呢
老師,扣員工個稅是先要申報工資,申報之后扣繳多少個稅,是可以在個稅系統(tǒng)里邊直接導出來的嗎?導出來就可以看到每位員工要交多少個人所得稅了?
老師:公司建設充電樁,根據(jù)合同入固定資產(chǎn)200萬,貸長期應付款,固定資金計劃5年計提折舊,長期應付款2年付完,對資產(chǎn)負債率今年和以后有什么影響?
我司是建材公司,從水泥廠購買水泥,達到一定量水泥廠返回獎勵給我司,水泥廠要求開現(xiàn)代服務一經(jīng)紀代理服務發(fā)票,請問可以開這種票嗎?
不用確認收入嗎?那那個項目的工程款已收了87萬,對方會讓開票嗎?如果我是總包方,我不要票直接以代發(fā)工資形式支付這樣可以嗎?
確認應收賬款肯定確認收入
就是開票時再確認收入來沖減應收就行嗎?申報個稅是我們申報是吧?
是的,你說的是正確的
老師,那申報工資個稅沒有勞務資質(zhì)代發(fā)的那些工人可以申報嗎?