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老師您好,計提工資應(yīng)該怎么計提?當(dāng)月要計提下月工資嗎?

2025-09-17 09:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-17 09:35

計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資

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齊紅老師 解答 2025-09-17 09:35

當(dāng)月要計提當(dāng)月工資

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計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
2025-09-17
同學(xué)你好!這個就當(dāng)月記入管理費用/應(yīng)付職工薪酬 下月的話? 應(yīng)付職工薪酬/銀行存款 就可以了
2021-02-19
您好,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放是這么做的。
2024-05-08
你好,同學(xué)! 可以根據(jù)上月計提的金額,多計提的金額部分紅字沖掉,少了的,不增計提相應(yīng)的金額即可
2021-09-25
1、工資計提(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計提企業(yè)繳納的五險一金 借:制造費用 (生產(chǎn)人員) 管理費用 (管理人員) 銷售費用 (銷售人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 應(yīng)付職工薪酬—住房公積金 3、發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數(shù)) 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實際交納 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 應(yīng)付職工薪酬—住房公積金 貸:銀行存款。
2020-08-11
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