你好,不行的,要處理掉才行 一般就是留貨幣資金,實(shí)收資本,未分配利潤。

老師你好,公司注銷,資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)期末余額0.81,這個(gè)用做處理嗎?可以這樣掛著嗎?一般人
企業(yè)在做稅務(wù)注銷的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上庫存現(xiàn)金可以有余額嗎
老師,我在注銷的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表是正數(shù),要不要交稅呢?
小規(guī)模納稅人注銷公司,資產(chǎn)負(fù)債表有銀行存款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi),未分配利潤,,資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)整呀?注銷時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表上可以留哪些科目呀,哪些必須得計(jì)入未分配利潤?
注銷時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表的資本公積有余額怎么處理,不處理需要交稅嗎
企業(yè)次年5月31日前匯算清繳計(jì)提和繳納所得稅怎么做分錄呢?
新公司需要建賬 下面有兩家奶吧店各自獨(dú)立 怎么建賬?有原料和制作鮮奶怎么核算成本 進(jìn)銷存怎么做出入庫
國內(nèi)公司對公打款給日本律師事務(wù)所進(jìn)行打官司,請問對方需要提供什么資料,作為國內(nèi)公司費(fèi)用的入賬憑據(jù)
酒店裝修開進(jìn)來的裝修勞務(wù)人工費(fèi)怎么入賬
請問老師,我剛剛接手了一筆企業(yè)爛賬,2024你那開始建賬,之前的會計(jì)人員,購買的固定資產(chǎn)沒有按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則入賬,而是按照稅法的規(guī)定,一次性作為費(fèi)用攤銷了,我現(xiàn)在接手賬目,這部分固定資產(chǎn)需要調(diào)整嗎
老師,幫忙確認(rèn)下貴司開票的稅收分類編碼?這個(gè)是什么意思?怎么弄?
借:其他應(yīng)收款-其他50000 貸:銀行存款50000 這是我們先付的錢,然后工廠給我們返利了我們做了其他支出退款單50000,生成的憑證是 借:其他業(yè)務(wù)收入——工廠折讓返利 -44247.79 預(yù)付賬款 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額5752.21 老師我要再做一個(gè)什么分錄把我的付款時(shí)的賬平掉
貿(mào)易公司進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來和銷項(xiàng)出去的品名不一致,但是是屬于同一個(gè)東西,是否可以?
公司租的辦公室,房租抵費(fèi)用,是不是房東得去交房產(chǎn)稅和個(gè)人所得稅?怎么計(jì)算?這樣的話是不是公司這邊就不需要交房產(chǎn)稅了
你好老師租的房子需要交房產(chǎn)稅和別的稅嗎?怎么計(jì)算


應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)要如何處理呢
你好,最簡單的方法就是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支。