是你們公司的人就可以計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)

老師,請問下我們公司成立工會,公司職工有勞務(wù)派遣員工和勞務(wù)外包員工,這些職工也享受了工會的福利、繳納了會費(fèi)。這種情況勞務(wù)派遣員工和勞務(wù)外包員工的 工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)時候我們公司申報(bào)還是勞務(wù)派遣公司申報(bào)
老師,請問 我們公司成立自己的工會, 勞務(wù)派遣人員也加入了工會,勞務(wù)派遣人員是和勞務(wù)派遣公司簽的合同,這種情況下勞務(wù)派遣人員的應(yīng)發(fā)工資要交工會經(jīng)費(fèi)么?
老師我公司是酒店行業(yè)一般納稅人,公司95%員工是勞務(wù)派遣跟勞務(wù)外包人員,跟勞務(wù)公司簽了合同,勞務(wù)派遣一人50費(fèi)用,勞務(wù)外包人員6%費(fèi)用,請問代發(fā)工資社??梢砸髮Ψ介_專票嗎?還是只是代理費(fèi)才能開專票
老師我這里是酒店管理公司,只有五個正式員工在公司發(fā)公司繳納社保,其它135人都是勞務(wù)派遣跟勞務(wù)外包,勞務(wù)派遣外包人員福利費(fèi)用,學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)用在辦公室司報(bào)銷計(jì)入什么費(fèi)用
公司外招臨時工去做項(xiàng)目,產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi),能計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?這些臨時工沒有和公司簽勞動合同
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計(jì)學(xué)堂教高級會計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?


沒直接與公司簽合同
那么還是計(jì)入勞務(wù)費(fèi)