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A公司在2025年5月在財務(wù)軟件上建賬,但A公司實際運營了6年,我現(xiàn)在9月要做5月和6月和7月的應(yīng)付薪酬,是不是就不用計提這一步了?直接發(fā)放嗎?能把分錄列一下嗎?

2025-09-16 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-16 08:43

還是一樣的,先計提再發(fā)放

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你好;? ? 你現(xiàn)在是要報3季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表嗎? ?
2022-10-13
您說的換貨,實際有沒有收到換貨的庫存商品呢?
2025-08-05
你好 借管理費用70000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資70000 借應(yīng)付職工薪酬-工資70000 貸銀行存款67000 其他應(yīng)付款-社保3000
2022-02-15
首先,補提今年1-7月的工資: 借:管理費用/銷售費用等(根據(jù)員工所屬部門確定)2 萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 萬 然后,沖回多計提的工資: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6 萬 貸:管理費用/銷售費用等(根據(jù)之前計提工資時使用的科目) 6 萬 這樣,應(yīng)付職工薪酬——工資科目貸方余額為 2 萬(22 年和 23 年計提但未發(fā)放的工資貸方余額 - 沖回的 6 萬 %2B 補提的 2 萬),這就是要補發(fā)的今年 1-7 月的工資 2 萬。 實際發(fā)放這 2 萬工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 萬 貸:銀行存款 2 萬
2024-07-12
,你好 1?是的,2這個你需要申報表進項稅額轉(zhuǎn)出,3不需要做分錄,你之前做過了 ,你這個小規(guī)模期間不是0申報吧,那這個是不能抵扣,
2021-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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