不合理 能用得上,你得看下誰在使用 帳篷誰在用 然后零食水他實際購買嗎?這個貨物的不好,隨便開發(fā)票,能用得上 福利費抵扣不了多少所得稅,他按工資的14%。
是否為虛增收入利潤:A公司采購了低價設備1億元,自己委托其他單位進行了測試服務,并以1.1億元賣給A公司投資的固定資產(chǎn)項目的設備集成商B公司。在公開招標集成商時規(guī)定設備必須從業(yè)主A公司采購。B公司中標后,B公司把這1.1億元還用在A公司投資的項目上。A公司當年收入1.1億元,利潤0.1億元。 B公司又向A公司收取了自己操作的集成費0.1億元和管理費利潤0.05億元。最后A公司投資的固定資產(chǎn)價值為1.1+0.1+0.05=1.25億元。這樣的操作合理嗎?有點像甲供材料,但是甲供材料不需要B公司購買,只需要提供給B公司。如果B公司自己去買設備,就買不到這么低的價,有可能1.3億,所以雖然看起來A公司固定資產(chǎn)虛增了0.1億元,但實際總投資比B公司自己去買要低,這樣可以嗎?總感覺有點像關聯(lián)交易虛增收入。AB公司不是關聯(lián)交易方。
我們公司接了一個項目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質,用的材料也是B公司的,我們在B公司購買材料直接發(fā)到工地上,每次買材料也是先付款后發(fā)貨,但是一直沒有開票我們,目前項目已經(jīng)到一定階段了,A項目的總包方結了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢來抵我們后期要購買的材料款,目前已經(jīng)抵了2筆材料款了,現(xiàn)在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫吧,那對應的材料款在賬面上要怎么處理呢
我們是一家拍賣公司,唯一的成本是給A平臺的,之前一直直接將錢打給A公司,A公司給我們開票,開:信息咨詢費。 現(xiàn)在我們跟A不直接合作了,但是因為業(yè)務需要,所以要通過第三方B公司,B與A是合作關系; 我們將錢打給B公司,B再打給A公司,B給我們開:代理服務費。 請問,假設我們打款2.3萬給B,B再打款2萬給A,0.3萬是B收A的服務費,請問會計分錄怎么做?可以將2.3萬全部記入管理費用-辦公費嗎?有其他做法嗎?
老師,請問下,老板是兩家公司的法人,公司A是原來的公司,公司B是新公司且是幾個股東合伙的,去年買了兩個吊車且是分期付款的,本來應該是B公司的,當時票那些都開成了A公司,去年賬就入在了A公司了。但一直實際使用都是B公司在使用,但是從今年開始分期款都是B公司在支付,請問現(xiàn)在A.B公司可以寫一個情況說明,B公司把這個吊車入賬嗎?然后以后涉及到的折舊費那些調增,可以不?
老師好!我們老板前后注冊了AB兩個公司,是同一個老板,同樣的股權架構,就是因為A公司有名稱相似的,所以就注冊了B公司,原來A公司購買的資產(chǎn),也都用于在 B公司的業(yè)務上,實際他們就是同一個公司,我想問下我是不是要把A公司的資產(chǎn)過戶到B公司來,然后B公司公對公給A公司打款,A公司給B公司開票,然后再簽一個資產(chǎn)轉讓協(xié)議,雙方蓋章,這些手續(xù)可以嗎,除了這些還要注意什么?
找代理公司投入的投資款收到的時候借:銀行存款,貸:實收資本。這個錢還回去的時候怎么做賬?
請問老師,甲蛋糕店,有自制的蛋糕,有的是加了包裝的小點心,有的是面包沒有包裝的,請問稅率是多少?
老師我有一個問題就是繞不出來,今天是9月15號 我發(fā)了8月份工資,可是今天我要把個稅報了我取數(shù),取8月份數(shù)據(jù)對嗎?
老師,您好!請問從外國公司駐中國代表處這里進口的機器設備,我們公司可以抵扣進口增值稅嗎?這個中國代表處是開不了國內13%的銷售發(fā)票的,所以請問若是以這個代表處的名義幫我們從他們國外總部進口的機器設備,我們公司可以抵進口增值稅嗎?還是進口報關單上必須是我們公司的名稱才能抵稅?
老師,像我們公司辦了一張單位結算卡,如何做賬
之前開發(fā)票忘了保存xml格式了?,F(xiàn)在還能整嗎?操作步驟是啥
請問下 外幣戶的定期存款怎么做會計分錄
老師,出差人員充值的話費,做差旅費里還是管理費用-通訊費 公司辦很多卡,業(yè)務員用的和主播用的。 是不是統(tǒng)一記管理費用-通訊費,便于統(tǒng)計這個費用的支出
老師現(xiàn)金流量表中提供商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,這是不是指的是現(xiàn)金, 比如有些掛應收款款,算不算,或者這是不是取利潤表中主營業(yè)務收入? 怎么取數(shù)的
老師好,殘保金現(xiàn)在的減免性質是分檔征收的嗎
正確做法是不是應該發(fā)票紅沖,重開
對的是的,是這個意思
那如果是上季度開的,還能紅沖嗎
可以的 可以紅沖的
紅沖 后再把上季度分錄改了,還是把賬只做到這個三季度,怎么改
紅沖的當月調整就行,之前的賬務處理不用修改。紅沖了發(fā)票之后,紅沖之前的賬務處理