你們是運(yùn)輸行業(yè),開(kāi)了40萬(wàn)收入,收到20運(yùn)費(fèi)成本?
我們公司把采購(gòu)的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)了銷售費(fèi)用,一年40萬(wàn),然后利潤(rùn)負(fù)27萬(wàn),是不是賬務(wù)處理不合適啊,采購(gòu)的運(yùn)輸費(fèi)不是應(yīng)該進(jìn)成本嗎,特別是這么大的金額
老師好,我成立了個(gè)運(yùn)輸公司,第二季度就開(kāi)過(guò)一20萬(wàn)運(yùn)輸收入發(fā)票,其他都無(wú),注冊(cè)資金啥的也沒(méi)到賬,現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)所得稅及財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)一般如何處理呢?
我們是物流公司,承接貨主的貨物運(yùn)輸,開(kāi)出200萬(wàn)發(fā)票,但上游貨主因我們延遲運(yùn)達(dá)扣除我們逾期交貨罰款,卻不給我們開(kāi)發(fā)票,我們只收回180萬(wàn)的運(yùn)費(fèi),20萬(wàn)如何賬務(wù)處理。用什么憑證做賬
老師你了,我們公司 是做煤炭運(yùn)輸?shù)?,在運(yùn)輸過(guò)程中有損耗,委托方把損耗會(huì)開(kāi)成進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)我公司,請(qǐng)問(wèn)我們公司應(yīng)該怎樣做處理這份進(jìn)項(xiàng)票。舉實(shí)例:L公司委托我公司運(yùn)煤500噸,有20噸的運(yùn)輸損耗,對(duì)方公司為了確定他們的運(yùn)煤噸位,把20噸的煤給我公司開(kāi)成進(jìn)項(xiàng)了。我們?nèi)绾翁幚磉@張票,實(shí)際這20噸煤在運(yùn)輸過(guò)程中損耗了
老師,在2024年是我們付給物流40萬(wàn),但是他們給我們開(kāi)了12萬(wàn)的票,我當(dāng)時(shí)做賬時(shí),又多做了18萬(wàn)的銷售費(fèi)用,相當(dāng)于物流費(fèi)用就做了30萬(wàn),到2025年5月31日前18萬(wàn)未取得發(fā)票,現(xiàn)在該如何調(diào)賬呢
發(fā)票上的發(fā)票日期是2023.5.6,那在軟件做賬就做到5月會(huì)計(jì)期間里
三個(gè)月做一次,如果一月份有業(yè)務(wù),也做到三月里是嗎
老師,公司股東之間轉(zhuǎn)讓協(xié)議,轉(zhuǎn)讓款可以股東之間轉(zhuǎn)賬嗎?公司需要怎么做賬?
23年已入賬并認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)成本票在25年7月被稅局通知為異常發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)在7月轉(zhuǎn)出,現(xiàn)稅局又通知需要在23年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表做更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)如何處理?是那個(gè)數(shù)據(jù)需要修改?
老師,我自己個(gè)人也就是自然人可以開(kāi)普票票出去嗎
速達(dá)軟件里做賬,小規(guī)模銷售的時(shí)候,不需要做銷售開(kāi)單么,直接做憑證就行了嗎
樸老師,請(qǐng)問(wèn)是不是應(yīng)付職工工資科目,本年累計(jì)數(shù),就是年報(bào)表中A105050中的工資薪金支出數(shù)?
老師第一次注冊(cè)的公司,稅務(wù)登記先登記先自然人身份登錄,錄入信息嗎?
那小規(guī)模銷售的時(shí)候,在速達(dá)財(cái)務(wù)軟件里,銷售了什么貨物,也要進(jìn)行銷售開(kāi)單么
我公司2024年開(kāi)具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開(kāi)一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開(kāi)的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。怎么做賬比較合理,而且會(huì)計(jì)分錄直接就是入收入和銀行存款,我應(yīng)該怎么做賬呢。
不是,我們是制造行業(yè),去年支付了40萬(wàn)的運(yùn)輸費(fèi),收到了12萬(wàn)的運(yùn)輸發(fā)票,剩余發(fā)票在2025年5月31日未收到,但在2024年我計(jì)提了18萬(wàn)的運(yùn)輸費(fèi)用,當(dāng)時(shí)記賬是借銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 比部分已在企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了
現(xiàn)在收回了發(fā)票,重新匯算24年的所得稅,改為可以稅前扣除了。收到發(fā)票把當(dāng)時(shí)做的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅就行
我們因?yàn)?024年的企業(yè)所得稅匯算清繳,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,已修改過(guò)申報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)那邊不輕易允許我們?cè)傩薷纳陥?bào)表,那我直接做到2025年可以不呢
那個(gè)不影響利潤(rùn)了,因?yàn)槿ツ昴阌?jì)提了運(yùn)費(fèi),只是現(xiàn)在沒(méi)法稅前扣除?,F(xiàn)在只是把增值稅勾選抵扣就行,把當(dāng)時(shí)做的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅就行
當(dāng)時(shí)賬務(wù)是借銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 就是進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在收到一張40萬(wàn)發(fā)票我是按照40萬(wàn)入賬的,那之前做的進(jìn)項(xiàng)稅額又怎么處理呢
之前的發(fā)票沒(méi)收到你就直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
對(duì),現(xiàn)在怎么補(bǔ)救呢
在今年做1筆,把發(fā)票附在后邊就行,原來(lái)的費(fèi)用不做了,已經(jīng)計(jì)提了,只是今年勾選抵扣做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
去年的那筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)今年收到40萬(wàn)發(fā)票賬務(wù)還是借銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 40萬(wàn) 對(duì)嗎
今年不需要再做費(fèi)用了,只做剛才那筆分錄
但是當(dāng)時(shí)只是計(jì)提了18萬(wàn),發(fā)票是40萬(wàn),今年還有22萬(wàn)的費(fèi)用的嘛
那個(gè)費(fèi)用是去年的, 原來(lái)18萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 今年22萬(wàn)的費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 應(yīng)付賬款 22萬(wàn)
今年的22萬(wàn)的費(fèi)用要計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎,是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
是的,就是那個(gè)意思的
還有其他清理這個(gè)亂賬的辦法嗎
沒(méi)有的了,使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則涉及損益科目直接調(diào)整利潤(rùn)