你好,這個(gè)不是福利費(fèi)性質(zhì),因?yàn)橹皇轻槍?duì) 個(gè)別人員的。 做? 營業(yè)外支出,是無法稅前扣除的
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開票人員把目錄輸入錯(cuò)誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開給他,他說開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個(gè)平衡,但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做,他說這個(gè)特別麻煩,說到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開了對(duì)沖,然后就沒有任何問題,但是我的會(huì)計(jì)說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個(gè)說的是正確的?
問題1法人名下有兩家公司,一個(gè)是小規(guī)模一個(gè)是一般納稅人,兩個(gè)公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付,所以兩公司之間經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 問題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,公司是做廣告服務(wù)類,如果做帳沒有進(jìn)項(xiàng)票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票,比如1萬的廣告費(fèi),要求開3萬的銷售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉(zhuǎn)3萬到我們公司公帳,然后差額我們?cè)俎D(zhuǎn)給其它公司,其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結(jié)合上面的問題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風(fēng)險(xiǎn),作為我的崗位有哪些風(fēng)險(xiǎn)?是否能繼續(xù)工作下去?
請(qǐng)教老師一個(gè)問題,我兼職了一家公司,小規(guī)模納稅人,商貿(mào)公司,這家公司發(fā)票都是開給政府單位的,但是沒有購進(jìn)的發(fā)票,我問了這家公司老板他說他們賣的電腦、移動(dòng)工作站啥的都是組裝的,從這個(gè)手里買一樣那個(gè)手里買一樣,東西少人家不給開發(fā)票,除了這些還有其他辦公用品他也說人家不給開發(fā)票,然后他就辦了一個(gè)個(gè)體戶,從個(gè)體戶開進(jìn)來,因?yàn)殚_發(fā)票都是我掃臉,但實(shí)際操作人不是我,我想問一下這樣操作對(duì)我影響大不大,我要怎么做才能保護(hù)好自己
老師就是我現(xiàn)在遇到一個(gè)單位兒,它是新成立的,然后沒有會(huì)計(jì)。但是我這邊兒呢,除了會(huì)開票,然后就是小規(guī)模報(bào)稅也沒報(bào)過。之前就是看著別人操作過一遍。如果再學(xué)的話,可能小規(guī)模報(bào)稅也算是會(huì)吧,然后沒做過結(jié)轉(zhuǎn)呀,什么,利潤分配啥的這些都不懂,我能不能去那個(gè)新公司呢?要是不去的話,在這邊兒什么時(shí)候啥也不會(huì),但是去了呢,心里又沒底,感覺自己會(huì)的不多。我想聽聽您的建議。
老師這個(gè)殘疾人保證金現(xiàn)在申不申報(bào)
老師,固定資產(chǎn)從2018剛開始就計(jì)提錯(cuò)了,本來是一個(gè)工具,但發(fā)票是分兩個(gè)月收到的,按發(fā)票金額開始計(jì)提,一個(gè)工具分成兩次計(jì)提
老師,7月入職的員工,但是7月的工資是9月才發(fā)放的,請(qǐng)問我個(gè)稅系統(tǒng)7月.8月所屬期要做0申報(bào)嗎
老師,因?yàn)榇尕洷P虧造成的原材料減少怎么做分錄賬務(wù)處理?
鐵路和航空的電子發(fā)票,涉及進(jìn)項(xiàng)稅,量大,需要一張一張錄入嗎?
@董老師,繼續(xù)研究的,我感覺自己沒學(xué)透,
老師您好,這邊涉及一筆退款,金額有35w多,收款人是個(gè)人,之前用戶直接在軟件充值的 到賬是在企業(yè)支付寶,和企業(yè)微信,那這個(gè)款要怎么打才合適
老師!開具普通發(fā)票,如果抬頭是自然人個(gè)人的名字。一定都需要填寫身份證號(hào)和手機(jī)號(hào)嗎?
老師您好 請(qǐng)教一下 那個(gè)小規(guī)模納稅人應(yīng)該減免的增值稅 一直以來沒有做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 這筆分錄 這個(gè)是從代賬公司接過來的 才發(fā)現(xiàn) 怎么處理比較穩(wěn)妥
董孝彬老師,繼續(xù)答,別的老師別接,沒問完,那eps里的股票期權(quán)沒有提及解鎖條件,而股份期權(quán)提及了
老師您確定是做營業(yè)外支出嘛 那這樣就是不能扣除了?
你好,是的,確定的。不能扣除的?
那我們單位之前都是員工自己找發(fā)票的 包括生孩子的 然后去報(bào)銷的
你好,是針對(duì)上面的 回復(fù),還有什么疑問嗎??
我又咨詢過其他人 他們大部分人回復(fù)還是計(jì)入職工福利費(fèi)然后個(gè)稅申報(bào) 可稅前扣除 都不知道哪個(gè)準(zhǔn)確了