您好,
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
這個(gè)你們要開發(fā)票給對(duì)方的吧
老師,請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司當(dāng)月未收到用人單位的工資和管理費(fèi)也未給對(duì)方開具發(fā)票確認(rèn)當(dāng)月收入時(shí),勞務(wù)派遣公司賬務(wù)上需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提派遣員工當(dāng)月工資嗎?
勞務(wù)派遣公司收到用人單位打來的工資和單位五險(xiǎn)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?到時(shí)要發(fā)工資和交五險(xiǎn)一金,只是走賬。
我們是一家勞務(wù)派遣公司,就是把一些員工派遣到用工單位去上班,然后用工單位給這些員工做了一些培訓(xùn),想把培訓(xùn)費(fèi)打給我們,然后由我們?nèi)ブЦ杜嘤?xùn)費(fèi),那這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)收進(jìn)來再支出去要怎么做賬比較好呢?你了解嗎?
公司有一部分用工是勞務(wù)派遣人員,勞務(wù)派遣公司收取的服務(wù)費(fèi)要進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/人工成本嗎,同時(shí)過不過應(yīng)付職工薪酬/勞務(wù)派遣人員工資這個(gè)科目
老師好,勞務(wù)派遣單位,差額計(jì)稅,該公司還代替用人單位發(fā)放員工工資,那勞務(wù)派遣單位的服務(wù)費(fèi)收入分錄怎么寫啊,用人單位把員工工資和服務(wù)費(fèi)一起支付了
老師,從農(nóng)戶那里收購(gòu)的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購(gòu)的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對(duì)方會(huì)計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會(huì)不會(huì)自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
老師麻煩一下,每個(gè)月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請(qǐng)問老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
這個(gè)是不是應(yīng)該來差額征稅發(fā)票?
這個(gè)是不是應(yīng)該開差額征稅發(fā)票?
其中收的管理費(fèi)確認(rèn)收入科目怎么做呢?就是連在一起科目怎么做呢?因?yàn)槭盏腻X都是合在一筆里面的。
你們開的是5個(gè)點(diǎn)嗎,如果是五個(gè)點(diǎn)就是差額,這個(gè)是計(jì)入成本中的
目前還沒開票,因?yàn)榍范悾~度被降了,但是賬務(wù)處理要怎么做?如果開的話應(yīng)該是5個(gè)點(diǎn)的稅
賬務(wù)處理怎么做呢?