可以在發(fā)現(xiàn)當期調(diào)減,但有風險。按規(guī)定出口對應的進項稅額加計抵減額需及時調(diào)減,未調(diào)減會導致加計抵減額虛增、可能少繳增值稅,若被查可能需補繳稅款、繳滯納金,還可能影響納稅信用。
老師你好,請問生產(chǎn)型出口企業(yè),當期有應納增值稅額,這個稅額可以減去計算出來的免抵稅額嗎
二、先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額的5%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出的,應在進項稅額轉(zhuǎn)出當期,相應調(diào)減加計抵減額。這句話是什么意思
二、先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額的5%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出的,應在進項稅額轉(zhuǎn)出當期,相應調(diào)減加計抵減額。我公司屬于高新技術(shù)企業(yè),這個月繳增值稅應該怎樣抵減?
稅務交材料,關(guān)于增值稅哪些材料啊 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額(以下稱加計抵減政策)。 二、先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額的5%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出的,應在進項稅額轉(zhuǎn)出當期,相應調(diào)減加計抵減額。 三、先進制造業(yè)企業(yè)按照現(xiàn)行規(guī)定計算一般計稅方法下的應納稅額(以下稱抵減前的應納稅額)后,區(qū)分以下情形加計抵減: 1.抵減前的應納稅額等于零的,當期可抵減加計抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減;
先進制造業(yè)增值稅金加計抵減政策,本單位涉及出口業(yè)務,出口對應的不可以抵減的進項稅額在申報表4填寫在本期調(diào)減額,還是在本期發(fā)生額自己扣掉
本月開了紅字發(fā)票信息表,對方?jīng)]有確認,跨月確認了,如何做賬
服飾類發(fā)票可以作為業(yè)務招待費報銷?
出口企業(yè)免稅申報需要報關(guān)嗎?
老師:請問,原材料的損耗率的計算公式是怎么計算的?。?/p>
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,并給我單位開發(fā)票,需要備注項目名稱嗎?
個體戶開票10萬以下不用預交吧?
這個雙借方不會 請老師講解 我是0基礎
老師,請問原材料的檢測費計入什么科目?我們購買原原材料需要第三方檢測是否合格
支付社保的現(xiàn)金流量是啥?
你好,老師,請問我們公司有建筑資質(zhì),所以需要建造師資 格證,所以就通過第三方一個咨詢公司推薦幾個人的資格證,咨詢公司給我們開具發(fā)票,我們還要幫推薦的建造師購買社保,請問老師,咨詢公司給我們開具的發(fā)票入到什么科目,給建造師買的社保計入什么科目
那我調(diào)在發(fā)現(xiàn)當期一般沒什么事情吧?
同學你好 這個沒事
生產(chǎn)型企業(yè)出口免稅,對應的國內(nèi)進項又能抵稅是嗎?后期會不會政策變了讓轉(zhuǎn)出啊
免抵退方面的
是的,進項抵扣了,差額才退稅的,不退就可以申請免
后期已經(jīng)抵扣進項不會政策變了讓轉(zhuǎn)出啊
同學你好 這個不會的
注冊資本怎么實際繳納到位
今天先不問了
股東們投資才可以的哦